有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 11,610,195 | 11,589,276 |
売上原価 | 7,828,314 | 7,643,419 |
売上総利益 | 3,781,880 | 3,945,856 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 204,587 | 220,714 |
給料及び賞与 | 1,155,012 | 1,169,148 |
貸倒引当金繰入額 | 24,517 | 18,441 |
退職給付費用 | 78,665 | 69,746 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 2,200 | 2,200 |
役員賞与引当金繰入額 | 34,027 | 33,224 |
旅費及び交通費 | 360,880 | 372,956 |
その他 | 1,145,862 | 1,216,781 |
販売費・一般管理費計 | 3,005,752 | 3,103,212 |
全事業営業利益 | 776,128 | 842,644 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 18,634 | 9,998 |
受取配当金 | 115,824 | 131,936 |
受取賃貸料 | 285,174 | 287,346 |
雑収入 | 55,132 | 53,833 |
営業外収益計 | 474,765 | 483,114 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 27,561 | 21,392 |
たな卸資産処分損 | 37,634 | 13,849 |
貸与資産固定資産税 | 49,613 | 49,226 |
賃貸費用 | 97,088 | 120,095 |
休業手当 | 53,365 | 137,534 |
雑支出 | 56,684 | 54,996 |
営業外費用計 | 321,948 | 397,094 |
当期経常利益 | 928,945 | 928,664 |
税引前当年度純利益 | 928,945 | 928,664 |
法人税 | 323,619 | 332,153 |
法人税等調整額 | 27,426 | 20,870 |
法人税等合計 | 351,045 | 353,023 |
四半期純利益 | 577,899 | 575,640 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 16,196 | 11,828 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 561,703 | 563,812 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 9,434,776 | 9,451,485 |
商品売上高 | 1,126,119 | 1,078,034 |
売上高合計 | 10,560,895 | 10,529,519 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 57,192 | 59,494 |
製品期首たな卸高 | 934,971 | 916,236 |
当期商品仕入高 | 956,069 | 889,716 |
当期製品製造原価 | 6,237,030 | 6,090,510 |
合計 | 8,185,264 | 7,955,956 |
他勘定振替高 | 61,030 | 31,284 |
商品期末たな卸高 | 59,494 | 45,701 |
製品期末たな卸高 | 916,236 | 945,797 |
売上原価合計 | 7,148,504 | 6,933,173 |
売上総利益 | 3,412,391 | 3,596,345 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 173,508 | 176,042 |
販売促進費 | 166,826 | 208,674 |
役員報酬 | 171,810 | 188,280 |
給料手当及び賞与 | 993,227 | 998,803 |
貸倒引当金繰入額 | 9,711 | 647 |
退職給付費用 | 71,903 | 61,897 |
役員賞与引当金繰入額 | 32,000 | 32,000 |
福利厚生費 | 181,243 | 200,116 |
旅費及び交通費 | 298,103 | 302,453 |
事務用消耗品費 | 50,585 | 51,424 |
租税公課 | 54,621 | 63,469 |
減価償却費 | 97,161 | 101,809 |
その他 | 444,571 | 457,632 |
販売費・一般管理費計 | 2,745,274 | 2,843,251 |
全事業営業利益 | 667,116 | 753,094 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 9,888 | 9,056 |
有価証券利息 | 8,155 | - |
受取配当金 | 134,971 | 154,571 |
受取賃貸料 | 299,531 | 303,064 |
雑収入 | 48,848 | 46,670 |
営業外収益計 | 501,395 | 513,363 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 27,545 | 21,380 |
たな卸資産処分損 | 37,634 | 13,849 |
貸与資産固定資産税 | 49,613 | 49,226 |
賃貸費用 | 110,878 | 132,808 |
休業手当 | 50,348 | 130,206 |
雑支出 | 49,450 | 59,732 |
営業外費用計 | 325,471 | 407,204 |
当期経常利益 | 843,040 | 859,253 |
税引前当年度純利益 | 843,040 | 859,253 |
法人税 | 294,000 | 308,000 |
法人税等調整額 | 23,900 | 16,200 |
法人税等合計 | 317,900 | 324,200 |
四半期純利益 | 525,140 | 535,053 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 15,399 | 1,501 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 164,534 | 155,594 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 15,399 | 1,501 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 164,534 | 155,594 |