有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | 11,589,276 | 11,080,900 |
売上原価 | 7,643,419 | 7,348,373 |
売上総利益 | 3,945,856 | 3,732,526 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 220,714 | 222,925 |
給料手当及び賞与 | 1,169,148 | 1,172,146 |
貸倒引当金繰入額 | 18,441 | 9,791 |
退職給付費用 | 69,746 | 71,067 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 2,200 | 2,092 |
役員賞与引当金繰入額 | 33,224 | 30,000 |
旅費及び交通費 | 372,956 | 363,786 |
その他 | 1,216,781 | 1,222,173 |
販売費・一般管理費計 | 3,103,212 | 3,093,982 |
全事業営業利益 | 842,644 | 638,544 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 9,998 | 9,529 |
受取配当金 | 131,936 | 134,415 |
受取賃貸料 | 287,346 | 314,234 |
雑収入 | 53,833 | 83,412 |
営業外収益計 | 483,114 | 541,591 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 21,392 | 17,553 |
たな卸資産処分損 | 13,849 | 16,734 |
貸与資産固定資産税 | 49,226 | 49,107 |
賃貸費用 | 120,095 | 113,150 |
休業手当 | 137,534 | 116,954 |
雑支出 | 54,996 | 72,215 |
営業外費用計 | 397,094 | 385,716 |
当期経常利益 | 928,664 | 794,419 |
税引前当年度純利益 | 928,664 | 794,419 |
法人税 | 332,153 | 267,581 |
法人税等調整額 | 20,870 | 41,621 |
法人税等合計 | 353,023 | 309,202 |
四半期純利益 | 575,640 | 485,216 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 11,828 | -19,730 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 563,812 | 504,946 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 9,451,485 | 9,247,549 |
商品売上高 | 1,078,034 | 1,033,958 |
売上高合計 | 10,529,519 | 10,281,508 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 59,494 | 45,701 |
製品期首たな卸高 | 916,236 | 945,797 |
当期商品仕入高 | 889,716 | 881,882 |
当期製品製造原価 | 6,090,510 | 5,987,277 |
合計 | 7,955,956 | 7,860,658 |
他勘定振替高 | 31,284 | 46,122 |
商品期末たな卸高 | 45,701 | 70,663 |
製品期末たな卸高 | 945,797 | 949,423 |
売上原価合計 | 6,933,173 | 6,794,448 |
売上総利益 | 3,596,345 | 3,487,059 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 176,042 | 183,150 |
販売促進費 | 208,674 | 164,960 |
役員報酬 | 188,280 | 193,230 |
給料手当及び賞与 | 998,803 | 1,026,128 |
貸倒引当金繰入額 | 647 | 934 |
退職給付費用 | 61,897 | 62,397 |
役員賞与引当金繰入額 | 32,000 | 30,000 |
福利厚生費 | 200,116 | 210,666 |
旅費及び交通費 | 302,453 | 307,734 |
事務用消耗品費 | 51,424 | 64,002 |
租税公課 | 63,469 | 89,267 |
減価償却費 | 101,809 | 105,298 |
その他 | 457,632 | 445,781 |
販売費・一般管理費計 | 2,843,251 | 2,883,550 |
全事業営業利益 | 753,094 | 603,509 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 9,056 | 8,576 |
受取配当金 | 154,571 | 153,603 |
受取賃貸料 | 303,064 | 330,044 |
雑収入 | 46,670 | 79,595 |
営業外収益計 | 513,363 | 571,819 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 21,380 | 17,542 |
たな卸資産処分損 | 13,849 | 16,734 |
貸与資産固定資産税 | 49,226 | 49,107 |
賃貸費用 | 132,808 | 125,081 |
休業手当 | 130,206 | 112,726 |
雑支出 | 59,732 | 56,823 |
営業外費用計 | 407,204 | 378,017 |
当期経常利益 | 859,253 | 797,311 |
税引前当年度純利益 | 859,253 | 797,311 |
法人税 | 308,000 | 250,000 |
法人税等調整額 | 16,200 | -1,300 |
法人税等合計 | 324,200 | 248,700 |
四半期純利益 | 535,053 | 548,611 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,501 | 8,576 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 155,594 | 156,454 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,501 | 8,576 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 155,594 | 156,454 |