有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | 11,080,900 | 11,368,856 |
売上原価 | 7,348,373 | 7,489,674 |
売上総利益 | 3,732,526 | 3,879,181 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 222,925 | 222,808 |
給料手当及び賞与 | 1,172,146 | 1,207,117 |
貸倒引当金繰入額 | 9,791 | 13,925 |
退職給付費用 | 71,067 | 54,358 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 2,092 | 800 |
役員賞与引当金繰入額 | 30,000 | 31,000 |
旅費及び交通費 | 363,786 | 350,086 |
その他 | 1,222,173 | 1,239,652 |
販売費・一般管理費計 | 3,093,982 | 3,119,750 |
全事業営業利益 | 638,544 | 759,431 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 9,529 | 8,521 |
受取配当金 | 134,415 | 136,268 |
受取賃貸料 | 314,234 | 328,829 |
雑収入 | 83,412 | 38,640 |
営業外収益計 | 541,591 | 512,259 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 17,553 | 15,128 |
たな卸資産処分損 | 16,734 | 19,447 |
貸与資産固定資産税 | 49,107 | 50,634 |
賃貸費用 | 113,150 | 105,842 |
休業手当 | 116,954 | 83,920 |
雑支出 | 72,215 | 92,470 |
営業外費用計 | 385,716 | 367,444 |
当期経常利益 | 794,419 | 904,246 |
投資有価証券評価損 | - | 34,005 |
特別損失計 | - | 34,005 |
税引前当年度純利益 | 794,419 | 870,241 |
法人税 | 267,581 | 303,988 |
法人税等調整額 | 41,621 | -1,722 |
法人税等合計 | 309,202 | 302,265 |
四半期純利益 | 485,216 | 567,975 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -19,730 | -14,652 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 504,946 | 582,627 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 9,247,549 | 9,509,225 |
商品売上高 | 1,033,958 | 973,215 |
売上高合計 | 10,281,508 | 10,482,440 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 45,701 | 70,663 |
製品期首たな卸高 | 945,797 | 949,423 |
当期商品仕入高 | 881,882 | 814,213 |
当期製品製造原価 | 5,987,277 | 6,122,544 |
合計 | 7,860,658 | 7,956,845 |
他勘定振替高 | 46,122 | 41,061 |
商品期末たな卸高 | 70,663 | 74,278 |
製品期末たな卸高 | 949,423 | 972,965 |
売上原価合計 | 6,794,448 | 6,868,539 |
売上総利益 | 3,487,059 | 3,613,900 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 183,150 | 210,093 |
販売促進費 | 164,960 | 183,111 |
役員報酬 | 193,230 | 199,050 |
給料手当及び賞与 | 1,026,128 | 1,036,442 |
貸倒引当金繰入額 | 934 | 8,725 |
退職給付費用 | 62,397 | 47,780 |
役員賞与引当金繰入額 | 30,000 | 31,000 |
福利厚生費 | 210,666 | 221,863 |
旅費及び交通費 | 307,734 | 287,869 |
事務用消耗品費 | 64,002 | 54,001 |
租税公課 | 89,267 | 91,167 |
減価償却費 | 105,298 | 82,467 |
その他 | 445,781 | 426,945 |
販売費・一般管理費計 | 2,883,550 | 2,880,517 |
全事業営業利益 | 603,509 | 733,382 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 8,576 | 7,933 |
受取配当金 | 153,603 | 152,842 |
受取賃貸料 | 330,044 | 343,121 |
雑収入 | 79,595 | 39,803 |
営業外収益計 | 571,819 | 543,700 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 17,542 | 14,418 |
たな卸資産処分損 | 16,734 | 19,447 |
貸与資産固定資産税 | 49,107 | 51,755 |
賃貸費用 | 125,081 | 121,553 |
休業手当 | 112,726 | 78,531 |
雑支出 | 56,823 | 75,365 |
営業外費用計 | 378,017 | 361,072 |
当期経常利益 | 797,311 | 916,010 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | - | 34,005 |
特別損失計 | - | 34,005 |
税引前当年度純利益 | 797,311 | 882,005 |
法人税 | 250,000 | 284,000 |
法人税等調整額 | -1,300 | 1,500 |
法人税等合計 | 248,700 | 285,500 |
四半期純利益 | 548,611 | 596,505 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 8,576 | -24,822 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 156,454 | 149,343 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 8,576 | -24,822 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 156,454 | 149,343 |