3583 オーベクス

3583
2024/04/24
時価
31億円
PER 予
7.28倍
2010年以降
2.75-23.06倍
(2010-2023年)
PBR
0.47倍
2010年以降
0.27-1.33倍
(2010-2023年)
配当 予
1.96%
ROE 予
6.41%
ROA 予
4.14%
資料
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有価証券報告書-第133期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018年6月26日 13:21
【資料】
有価証券報告書-第133期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【短信】
平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高5,056,0305,005,595
売上原価3,468,9033,447,242
売上総利益1,587,1271,558,353
販売費及び一般管理費1,088,9751,271,815
全事業営業利益498,151286,537
営業外収益
受取利息462129
受取配当金1,6261,962
受取ロイヤリティー2,0002,000
社宅使用料705498
補助金収入10,00018,129
貸倒引当金戻入額1,0182,852
その他3,8545,818
営業外収益計19,66731,389
営業外費用
支払利息24,32124,564
シンジケートローン手数料6,1196,110
為替差損26,8036,518
その他9,5066,982
営業外費用計66,75144,175
当期経常利益451,067273,751
特別利益
固定資産売却益126
特別利益計126
特別損失
固定資産除却損803551
特別損失計803551
税引前当年度純利益450,264273,327
法人税98,61472,225
法人税等調整額43,49816,955
法人税等合計142,11289,180
四半期純利益308,151184,146
非支配株主に帰属する四半期純利益200
親会社株主に帰属する四半期純利益307,950184,146

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高
商品及び製品売上高5,024,6354,930,249
不動産賃貸収入36,76538,570
売上高合計5,061,4014,968,820
売上原価
商品及び製品期首たな卸高281,793244,219
当期製品製造原価2,714,7962,467,810
当期商品仕入高980,8551,120,923
合計3,977,4453,832,952
商品及び製品期末たな卸高244,219155,880
差引3,733,2263,677,071
不動産賃貸原価14,14224,811
売上原価合計3,747,3693,701,882
売上総利益1,314,0321,266,937
販売費
及び一般管理費
旅費及び交通費50,33651,775
広告宣伝費3,5734,383
発送費89,594105,951
給料手当及び賞与301,041342,557
賞与引当金繰入額64,43039,430
退職給付費用14,78918,104
株式給付費用9,25611,781
福利厚生費52,76158,960
交際費8,8095,289
通信費16,87316,853
事務用消耗品費2,58217,466
減価償却費23,28751,596
賃借料39,08134,896
その他215,616303,215
販売費・一般管理費計892,0361,062,261
全事業営業利益421,995204,675
営業外収益
受取利息1,8731,103
受取配当金15,94915,856
社宅使用料705498
貸倒引当金戻入額1,0242,889
補助金収入9,538
その他6,5776,470
営業外収益計26,13036,356
営業外費用
支払利息22,01520,856
シンジケートローン手数料6,1196,110
為替差損23,86710,102
その他8,5672,124
営業外費用計60,57039,193
当期経常利益387,555201,838
特別損失
固定資産除却損582
特別損失計582
税引前当年度純利益386,973201,838
法人税86,91547,328
法人税等調整額31,11614,439
法人税等合計118,03261,767
四半期純利益268,940140,071

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額33,86139,703
主要な販売費
及び一般管理費
発送費95,755114,696
広告宣伝費3,8956,451
給料手当及び賞与408,332453,524
賞与引当金繰入額72,14147,380
退職給付費用15,67520,928
株式給付費用11,30914,274
貸倒引当金繰入額5
福利厚生費68,52879,756
減価償却費26,18954,746
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費73,846165,464

注記等(個別)

(千円)
勘定科目