有価証券報告書-第73期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,437 | 26,580 |
| 受取手形及び売掛金 | ※4 13,849 | ※4 8,888 |
| 商品及び製品 | 18,575 | 18,098 |
| 仕掛品 | 8 | 11 |
| 原材料及び貯蔵品 | 145 | 224 |
| 繰延税金資産 | 966 | 803 |
| その他 | 893 | 1,778 |
| 貸倒引当金 | △46 | △32 |
| 流動資産合計 | 61,829 | 56,351 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 9,022 | 8,549 |
| 減価償却累計額 | △5,271 | △4,764 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,750 | 3,784 |
| 土地 | ※1 10,211 | ※1 10,211 |
| リース資産 | 735 | 792 |
| 減価償却累計額 | △512 | △627 |
| リース資産(純額) | 222 | 165 |
| 建設仮勘定 | 9 | 27 |
| その他 | 2,278 | 1,969 |
| 減価償却累計額 | △891 | △804 |
| その他(純額) | 1,387 | 1,164 |
| 有形固定資産合計 | 15,582 | 15,353 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 921 | 789 |
| その他 | 1,572 | 1,451 |
| 無形固定資産合計 | 2,493 | 2,240 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 19,823 | ※2 22,720 |
| 繰延税金資産 | 15 | 10 |
| 敷金及び保証金 | 2,840 | 2,417 |
| その他 | 624 | 655 |
| 貸倒引当金 | △47 | △50 |
| 投資その他の資産合計 | 23,258 | 25,751 |
| 固定資産合計 | 41,333 | 43,345 |
| 資産合計 | 103,163 | 99,697 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 15,824 | 14,378 |
| 短期借入金 | 2,650 | 2,400 |
| リース債務 | 123 | 85 |
| 未払消費税等 | 1,291 | 13 |
| 未払法人税等 | 2,280 | 32 |
| 賞与引当金 | 486 | 479 |
| 返品調整引当金 | 330 | 260 |
| その他 | 3,495 | 3,809 |
| 流動負債合計 | 26,482 | 21,457 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,600 | 7,200 |
| リース債務 | 135 | 103 |
| 長期未払金 | ※3 419 | ※3 350 |
| 繰延税金負債 | 1,405 | 1,483 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※1 709 | ※1 642 |
| 退職給付に係る負債 | 2,579 | 3,260 |
| その他 | 146 | 52 |
| 固定負債合計 | 14,997 | 13,092 |
| 負債合計 | 41,479 | 34,549 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,002 | 15,002 |
| 資本剰余金 | 10,061 | 10,061 |
| 利益剰余金 | 30,308 | 31,289 |
| 自己株式 | △240 | △244 |
| 株主資本合計 | 55,132 | 56,108 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,197 | 9,578 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | - |
| 土地再評価差額金 | ※1 △403 | ※1 △335 |
| 為替換算調整勘定 | 67 | 65 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △309 | △269 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,551 | 9,038 |
| 純資産合計 | 61,683 | 65,147 |
| 負債純資産合計 | 103,163 | 99,697 |