ルック HD(8029)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月30日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,912 | 4,703 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,344 | 5,272 |
| 商品及び製品 | 7,912 | 7,809 |
| 仕掛品 | 506 | 403 |
| 原材料及び貯蔵品 | 323 | 335 |
| 繰延税金資産 | 926 | 937 |
| その他 | 491 | 680 |
| 貸倒引当金 | -37 | -53 |
| 流動資産計 | 20,378 | 20,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,887 | 4,667 |
| 減価償却累計額 | -3,841 | -3,599 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,045 | 1,068 |
| 機械装置及び運搬具 | 184 | 183 |
| 減価償却累計額 | -173 | -166 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 11 | 17 |
| 工具 | 3,278 | 3,413 |
| 減価償却累計額 | -2,580 | -2,653 |
| 工具 | 698 | 760 |
| 土地 | 1,651 | 1,626 |
| その他 | 178 | 249 |
| 減価償却累計額 | -40 | -62 |
| その他(純額) | 137 | 186 |
| 有形固定資産合計 | 3,544 | 3,659 |
| 無形固定資産 | 715 | 621 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,093 | 2,773 |
| 敷金 | 1,774 | 1,641 |
| その他 | 299 | 285 |
| 貸倒引当金 | -135 | -134 |
| 投資その他の資産合計 | 5,031 | 4,566 |
| 固定資産計 | 9,290 | 8,847 |
| 資産の部合計 | 29,669 | 28,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,768 | 3,314 |
| 短期借入金 | 500 | 597 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500 | 200 |
| 未払金 | 29 | 138 |
| 未払費用 | 1,515 | 1,550 |
| 未払法人税等 | 100 | 235 |
| 未払消費税等 | 296 | 136 |
| 返品調整引当金 | 39 | 47 |
| 賞与引当金 | 135 | 128 |
| ポイント引当金 | 14 | 3 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 1 |
| 資産除去債務 | 39 | 60 |
| その他 | 401 | 359 |
| 流動負債計 | 7,340 | 6,774 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 550 | 1,000 |
| 繰延税金負債 | 268 | 234 |
| 退職給付に係る負債 | 647 | 503 |
| 役員退職慰労引当金 | 11 | 11 |
| 資産除去債務 | 182 | 203 |
| 環境対策引当金 | 0 | 0 |
| その他 | 431 | 402 |
| 固定負債計 | 2,092 | 2,355 |
| 負債の部合計 | 9,432 | 9,130 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,340 | 6,340 |
| 資本剰余金 | 1,631 | 1,631 |
| 利益剰余金 | 10,302 | 10,413 |
| 自己株式 | -17 | -17 |
| 株主資本合計 | 18,258 | 18,368 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,357 | 1,200 |
| 為替換算調整勘定 | 261 | -117 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,619 | 1,082 |
| 非支配株主持分 | 359 | 354 |
| 純資産の部合計 | 20,236 | 19,805 |
| 負債・純資産合計 | 29,669 | 28,935 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,066 | 2,118 |
| 受取手形 | 102 | 97 |
| 売掛金 | 2,526 | 2,462 |
| 商品及び製品 | 3,432 | 3,136 |
| 仕掛品 | 19 | 5 |
| 原材料及び貯蔵品 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 161 | 151 |
| 前渡金 | 78 | 35 |
| 繰延税金資産 | 88 | 121 |
| 短期貸付金 | 1,145 | 1,508 |
| 未収入金 | 80 | 200 |
| その他 | 53 | 97 |
| 貸倒引当金 | -341 | -24 |
| 流動資産計 | 10,413 | 9,914 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 434 | 442 |
| 構築物 | 1 | 2 |
| 機械及び装置 | 1 | 0 |
| 工具器具・備品(純額) | 191 | 198 |
| 土地 | 1,207 | 1,207 |
| リース資産 | 134 | 109 |
| 有形固定資産合計 | 1,970 | 1,960 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 0 | 1 |
| 電話加入権 | 2 | 2 |
| ソフトウエア | 466 | 429 |
| リース資産 | 60 | 46 |
| 無形固定資産合計 | 529 | 479 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,304 | 2,117 |
| 関係会社株式 | 432 | 505 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2 | 6 |
| 関係会社長期貸付金 | 908 | 1,426 |
| 長期前払費用 | 2 | 1 |
| 敷金 | 1,059 | 912 |
| 長期差入保証金 | 50 | 50 |
| その他 | 42 | 40 |
| 貸倒引当金 | -92 | -689 |
| 投資その他の資産合計 | 4,708 | 4,370 |
| 固定資産計 | 7,209 | 6,810 |
| 資産の部合計 | 17,622 | 16,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 498 | 312 |
| 買掛金 | 940 | 848 |
| 短期借入金 | 500 | 500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500 | 200 |
| リース債務 | 51 | 52 |
| 未払金 | 17 | 41 |
| 未払費用 | 841 | 878 |
| 未払法人税等 | 45 | 66 |
| 未払消費税等 | 183 | - |
| 前受金 | 7 | 7 |
| 預り金 | 68 | 66 |
| 返品調整引当金 | 34 | 37 |
| 賞与引当金 | 74 | 68 |
| 資産除去債務 | 35 | 31 |
| 設備関係支払手形 | 26 | 25 |
| その他 | 64 | 45 |
| 流動負債計 | 3,889 | 3,181 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 550 | 850 |
| 繰延税金負債 | 72 | 21 |
| 退職給付引当金 | 555 | 396 |
| 役員退職慰労引当金 | 11 | 11 |
| リース債務 | 159 | 115 |
| 関係会社事業損失引当金 | 74 | 48 |
| 資産除去債務 | 111 | 125 |
| 環境対策引当金 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 固定負債計 | 1,536 | 1,570 |
| 負債の部合計 | 5,426 | 4,751 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,340 | 6,340 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,631 | 1,631 |
| 資本剰余金合計 | 1,631 | 1,631 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8 | 8 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,368 | 3,256 |
| 利益剰余金合計 | 3,377 | 3,265 |
| 自己株式 | -17 | -17 |
| 株主資本合計 | 11,332 | 11,220 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 863 | 753 |
| その他の包括利益累計額合計 | 863 | 753 |
| 純資産の部合計 | 12,196 | 11,973 |
| 負債・純資産合計 | 17,622 | 16,725 |