四半期報告書-第8期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年10月14日 14:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,643 | 8,858 |
受取手形及び売掛金 | 7,893 | 6,775 |
有価証券 | 153 | 163 |
商品及び製品 | 6,720 | 7,290 |
仕掛品 | 580 | 817 |
原材料及び貯蔵品 | 680 | 751 |
繰延税金資産 | 0 | 2 |
その他 | 1,565 | 2,377 |
貸倒引当金 | -175 | -170 |
流動資産合計 | 30,063 | 26,867 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 9,318 | 7,275 |
減価償却累計額 | -7,691 | -6,078 |
建物及び構築物(純額) | 1,627 | 1,197 |
機械装置及び運搬具 | 1,192 | 1,183 |
減価償却累計額 | -946 | -946 |
機械装置及び運搬具(純額) | 246 | 237 |
土地 | 1,414 | 1,116 |
その他 | 2,552 | 2,603 |
減価償却累計額 | -2,105 | -2,130 |
その他(純額) | 446 | 472 |
有形固定資産合計 | 3,734 | 3,023 |
無形固定資産 | | |
その他 | 279 | 277 |
無形固定資産合計 | 279 | 277 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,558 | 2,882 |
差入保証金 | 2,500 | 2,566 |
繰延税金資産 | 14 | 20 |
その他 | 770 | 817 |
貸倒引当金 | -185 | -211 |
投資その他の資産合計 | 5,658 | 6,075 |
固定資産合計 | 9,672 | 9,376 |
資産合計 | 39,735 | 36,244 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,925 | 5,641 |
短期借入金 | 105 | 100 |
未払費用 | 3,511 | 2,585 |
未払法人税等 | 346 | 214 |
繰延税金負債 | - | 69 |
返品調整引当金 | 821 | 732 |
賞与引当金 | 95 | 106 |
事業構造改善引当金 | 542 | 218 |
その他 | 396 | 482 |
流動負債合計 | 11,743 | 10,148 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 230 | 377 |
退職給付引当金 | 4,493 | 4,664 |
役員退職慰労引当金 | 10 | 9 |
その他 | 108 | 673 |
固定負債合計 | 4,842 | 5,724 |
負債合計 | 16,586 | 15,873 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,005 | 17,005 |
資本剰余金 | 21,791 | 21,791 |
利益剰余金 | -16,012 | -18,776 |
自己株式 | -124 | -125 |
株主資本合計 | 22,659 | 19,895 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 335 | 542 |
繰延ヘッジ損益 | -106 | -220 |
為替換算調整勘定 | 136 | 69 |
評価・換算差額等合計 | 365 | 391 |
少数株主持分 | 124 | 84 |
純資産合計 | 23,149 | 20,370 |
負債純資産合計 | 39,735 | 36,244 |