四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【提出】
- 2015年10月15日 14:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年2月28日 | 2015年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,855 | 12,081 |
受取手形及び売掛金 | 11,445 | 9,160 |
有価証券 | 102 | 96 |
商品及び製品 | 6,968 | 6,953 |
仕掛品 | 552 | 824 |
原材料及び貯蔵品 | 535 | 585 |
その他 | 1,341 | 2,010 |
貸倒引当金 | -74 | -69 |
流動資産計 | 35,726 | 31,642 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,717 | 7,758 |
減価償却累計額 | -6,796 | -6,883 |
建物及び構築物(純額) | 921 | 875 |
機械装置及び運搬具 | 1,399 | 1,424 |
減価償却累計額 | -1,144 | -1,175 |
機械装置及び運搬具(純額) | 255 | 248 |
土地 | 1,101 | 1,101 |
その他 | 2,881 | 2,832 |
減価償却累計額 | -2,351 | -2,320 |
その他(純額) | 530 | 511 |
有形固定資産合計 | 2,809 | 2,737 |
無形固定資産 | | |
その他 | 908 | 854 |
無形固定資産合計 | 908 | 854 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 683 | 463 |
差入保証金 | 2,523 | 2,411 |
繰延税金資産 | 16 | 15 |
その他 | 644 | 618 |
貸倒引当金 | -58 | -59 |
投資その他の資産合計 | 3,808 | 3,448 |
固定資産計 | 7,526 | 7,040 |
資産の部合計 | 43,252 | 38,682 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,737 | 4,720 |
短期借入金 | 85 | 80 |
未払費用 | 3,077 | 2,554 |
未払法人税等 | 293 | 224 |
繰延税金負債 | 180 | 30 |
返品調整引当金 | 497 | 478 |
賞与引当金 | 89 | 92 |
その他 | 1,103 | 305 |
流動負債計 | 11,064 | 8,485 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 5 | 5 |
役員退職慰労引当金 | 22 | 17 |
退職給付に係る負債 | 5,691 | 6,029 |
その他 | 967 | 942 |
固定負債計 | 6,687 | 6,994 |
負債の部合計 | 17,752 | 15,479 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,471 | 18,471 |
資本剰余金 | 23,257 | 23,257 |
利益剰余金 | -16,475 | -18,392 |
自己株式 | -126 | -127 |
株主資本合計 | 25,126 | 23,209 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | -206 |
繰延ヘッジ損益 | 326 | 50 |
為替換算調整勘定 | 446 | 454 |
退職給付に係る調整累計額 | -410 | -316 |
その他の包括利益累計額合計 | 361 | -18 |
少数株主持分 | 12 | 12 |
純資産の部合計 | 25,500 | 23,202 |
負債・純資産合計 | 43,252 | 38,682 |