兼松サステック(7961)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,461 | 12,394 |
| 売上原価 | 8,267 | 9,877 |
| 売上総利益 | 2,194 | 2,516 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,621 | 1,736 |
| 全事業営業利益 | 572 | 780 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 3 |
| 持分法による投資利益 | 5 | 5 |
| 受取補償金 | - | 8 |
| 受取賃貸料 | 6 | 3 |
| 貸倒引当金戻入額 | 4 | 3 |
| その他 | 6 | 10 |
| 営業外収益計 | 23 | 35 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 21 | 8 |
| 賃貸借契約解約違約金 | - | 1 |
| その他 | 0 | 1 |
| 営業外費用計 | 22 | 10 |
| 当期経常利益 | 574 | 804 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 59 | 15 |
| 退職給付引当金戻入額 | - | 71 |
| 特別利益計 | 60 | 88 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 8 | 2 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 13 | - |
| 特別損失計 | 26 | 2 |
| 税引前当年度純利益 | 607 | 889 |
| 法人税 | 74 | 81 |
| 法人税等調整額 | -190 | |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 533 | 998 |
| 当年度純利益 | 533 | 998 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,162 | 10,957 |
| 売上原価 | ||
| 製品及び商品期首たな卸高 | 629 | 580 |
| 当期商品仕入高 | 1,558 | 2,281 |
| 当期製品製造原価 | 5,610 | 6,530 |
| 商品保証引当金繰入額 | 57 | 80 |
| 合計 | 7,855 | 9,473 |
| 他勘定振替高 | 100 | 124 |
| 製品及び商品期末たな卸高 | 580 | 699 |
| 売上原価合計 | 7,174 | 8,649 |
| 売上総利益 | 1,988 | 2,307 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売運賃 | 144 | 189 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1 | -1 |
| 役員報酬 | 56 | 57 |
| 従業員給与手当 | 424 | 460 |
| 賞与引当金繰入額 | 60 | 71 |
| 退職給付費用 | 24 | 26 |
| 福利厚生費 | 83 | 95 |
| 不動産賃借料 | 112 | 126 |
| 旅費及び交通費 | 90 | 89 |
| 減価償却費 | 16 | 21 |
| 事務用品費 | 60 | 66 |
| 研究開発費 | 115 | 112 |
| その他 | 258 | 274 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,449 | 1,591 |
| 全事業営業利益 | 539 | 716 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 10 |
| 受取配当金 | 0 | 6 |
| 受取補償金 | - | 8 |
| 受取賃貸料 | 6 | 3 |
| 経営指導料 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金戻入額 | 4 | 2 |
| その他 | 3 | 7 |
| 営業外収益計 | 35 | 47 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 21 | 7 |
| 賃貸借契約解約違約金 | - | 1 |
| その他 | 0 | 1 |
| 営業外費用計 | 21 | 9 |
| 当期経常利益 | 552 | 754 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 2 | - |
| 関係会社株式売却益 | 56 | 15 |
| 退職給付引当金戻入額 | - | 71 |
| 特別利益計 | 59 | 88 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 8 | 2 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 特別損失計 | 12 | 2 |
| 税引前当年度純利益 | 599 | 839 |
| 法人税 | 70 | 62 |
| 法人税等調整額 | -184 | |
| 当年度純利益 | 528 | 961 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 50 | 61 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売運賃 | 145 | 191 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2 | -1 |
| 役員報酬 | 68 | 68 |
| 従業員給料及び手当 | 502 | 536 |
| 賞与引当金繰入額 | 64 | 77 |
| 退職給付費用 | 25 | 26 |
| 福利厚生費 | 95 | 105 |
| 不動産賃借料 | 123 | 127 |
| 旅費及び交通費 | 97 | 95 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 115 | 112 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|