有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 325,622 | 352,971 |
売上原価 | 252,952 | 271,485 |
売上総利益 | 72,670 | 81,486 |
販売費及び一般管理費 | 59,910 | 65,634 |
全事業営業利益 | 12,759 | 15,851 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 236 | 244 |
受取配当金 | 24 | 26 |
持分法による投資利益 | 105 | - |
その他 | 307 | 326 |
営業外収益計 | 674 | 597 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 73 | 69 |
持分法による投資損失 | - | 10 |
株式交付費 | - | 101 |
遅延損害金 | 40 | 92 |
契約解約損 | 31 | 61 |
その他 | 285 | 245 |
営業外費用計 | 430 | 581 |
当期経常利益 | 13,003 | 15,866 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 68 | 2 |
投資有価証券売却益 | - | 71 |
負ののれん発生益 | - | 228 |
収用補償金 | - | 65 |
特別利益計 | 68 | 367 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 67 | 108 |
減損損失 | 97 | 10 |
段階取得に係る差損 | - | 250 |
社名変更費用 | - | 39 |
特別損失計 | 164 | 409 |
税引前当年度純利益 | 12,907 | 15,825 |
法人税 | 4,495 | 5,215 |
法人税等調整額 | 411 | 424 |
法人税等合計 | 4,906 | 5,639 |
四半期純利益 | 8,000 | 10,185 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 4 | 132 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 7,995 | 10,053 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 168,054 | 173,430 |
不動産事業売上高 | 43,970 | 44,610 |
住宅システム部材売上高 | 33,418 | 31,808 |
売上高合計 | 245,443 | 249,849 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 127,036 | 129,452 |
不動産事業売上原価 | 37,583 | 37,613 |
住宅システム部材売上原価 | ||
住宅システム部材期首たな卸高 | 1,020 | 827 |
当期住宅システム部材仕入高 | 54,036 | 52,564 |
当期住宅システム部材製造原価 | 23,846 | 24,892 |
合計 | 78,903 | 78,284 |
完成工事原価への振替高 | 47,634 | 48,031 |
不動産事業売上原価への振替高 | 4,428 | 4,664 |
他勘定振替高 | 1,489 | 1,371 |
住宅システム部材期末たな卸高 | 827 | 1,050 |
住宅システム部材売上原価 | 24,523 | 23,166 |
売上原価合計 | 189,142 | 190,231 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 41,017 | 43,977 |
不動産事業総利益 | 6,387 | 6,997 |
住宅システム部材総利益 | 8,895 | 8,642 |
売上総利益合計 | 56,300 | 59,617 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 3,702 | 3,298 |
販売促進費 | 3,910 | 3,906 |
荷造運送費 | 1,071 | 988 |
役員報酬 | 249 | 258 |
従業員給料手当 | 14,467 | 15,147 |
退職給付費用 | 1,353 | 1,211 |
従業員賞与 | 3,173 | 3,253 |
賞与引当金繰入額 | 1,431 | 1,483 |
法定福利費 | 2,927 | 3,012 |
福利厚生費 | 1,144 | 1,239 |
修繕維持費 | 145 | 114 |
消耗品費 | 633 | 594 |
旅費及び交通費 | 814 | 939 |
通信費 | 157 | 190 |
水道光熱費 | 259 | 239 |
調査研究費 | 395 | 416 |
貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 |
交際費 | 80 | 93 |
減価償却費 | 2,581 | 2,849 |
租税公課 | 1,209 | 1,386 |
保険料 | 105 | 106 |
雑費 | 5,933 | 6,445 |
販売費・一般管理費計 | 45,750 | 47,177 |
全事業営業利益 | 10,550 | 12,440 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 176 | 188 |
有価証券利息 | 5 | 2 |
受取配当金 | 112 | 106 |
受入リベート | 69 | 103 |
その他 | 175 | 193 |
営業外収益計 | 539 | 594 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 64 | 79 |
貸倒引当金繰入額 | 0 | 75 |
契約解約損 | 28 | 59 |
投資損失引当金繰入額 | - | 125 |
その他 | 93 | 110 |
営業外費用計 | 186 | 450 |
当期経常利益 | 10,903 | 12,584 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 68 | 2 |
投資有価証券売却益 | - | 64 |
収用補償金 | - | 65 |
特別利益計 | 68 | 131 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 57 | 99 |
関係会社株式評価損 | - | 432 |
その他の投資評価損 | 22 | - |
減損損失 | 97 | 10 |
投資損失引当金繰入額 | 659 | - |
関係会社事業損失引当金繰入額 | 130 | - |
特別損失計 | 966 | 541 |
税引前当年度純利益 | 10,005 | 12,174 |
法人税 | 3,637 | 4,085 |
法人税等調整額 | 349 | 249 |
法人税等合計 | 3,986 | 4,334 |
四半期純利益 | 6,019 | 7,839 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 72 | 75 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 4,147 | 3,884 |
販売促進費 | 4,569 | 4,797 |
給料及び手当 | 19,760 | 22,228 |
賞与引当金繰入額 | 2,216 | 2,727 |
退職給付費用 | 1,796 | 1,474 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 1,263 | 1,385 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 1,263 | 1,385 |