有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 64,020 | 69,265 |
売上原価 | 42,707 | 47,280 |
売上総利益 | 21,313 | 21,984 |
販売費及び一般管理費 | 18,071 | 18,958 |
全事業営業利益 | 3,242 | 3,026 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 29 | 45 |
受取配当金 | 31 | 41 |
仕入割引 | 40 | 45 |
受取賃貸料 | 157 | 167 |
受取保険料 | 0 | 96 |
電力デリバティブ評価益 | - | 80 |
その他 | 215 | 232 |
営業外収益計 | 474 | 710 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 781 | 648 |
売上割引 | 471 | 511 |
為替差損 | 115 | 583 |
シンジケートローン手数料 | 126 | 226 |
その他 | 223 | 98 |
営業外費用計 | 1,718 | 2,069 |
当期経常利益 | 1,998 | 1,667 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 10 | 887 |
子会社株式売却益 | 978 | - |
為替差益 | 1,129 | 500 |
その他 | 8 | 22 |
特別利益計 | 2,127 | 1,409 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 14 | 34 |
固定資産除却損 | 11 | 73 |
減損損失 | 347 | 30 |
子会社清算損 | - | 80 |
為替予約解約損 | 269 | - |
その他 | 26 | 8 |
特別損失計 | 669 | 226 |
税引前当年度純利益 | 3,455 | 2,851 |
法人税 | 524 | 835 |
法人税等調整額 | -116 | 278 |
法人税等合計 | 407 | 1,114 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 3,048 | 1,737 |
少数株主持分利益 | 304 | 15 |
当年度純利益 | 2,743 | 1,722 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 55,350 | 59,341 |
原材料売上高 | 361 | 373 |
売上高合計 | 55,711 | 59,715 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 3,844 | 3,976 |
当期製品仕入高 | 12,777 | 14,105 |
当期製品製造原価 | 27,057 | 28,687 |
合計 | 43,680 | 46,769 |
他勘定振替高 | 377 | 399 |
製品期末たな卸高 | 3,976 | 3,778 |
製品売上原価 | 39,325 | 42,591 |
売上総利益 | 16,386 | 17,123 |
販売費及び一般管理費 | 14,237 | 14,659 |
全事業営業利益 | 2,148 | 2,464 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 34 | 26 |
受取配当金 | 27 | 37 |
仕入割引 | 51 | 55 |
受取賃貸料 | 137 | 146 |
為替差益 | - | 71 |
その他 | 157 | 163 |
営業外収益計 | 408 | 500 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 488 | 436 |
社債利息 | 54 | 49 |
売上割引 | 463 | 503 |
為替差損 | 139 | - |
シンジケートローン手数料 | 126 | 226 |
その他 | 142 | 52 |
営業外費用計 | 1,414 | 1,267 |
当期経常利益 | 1,142 | 1,697 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 4 | 880 |
為替差益 | 618 | - |
その他 | 35 | 7 |
特別利益計 | 658 | 888 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 6 | 3 |
固定資産除却損 | 10 | 47 |
減損損失 | 40 | 29 |
為替予約解約損 | 269 | - |
その他 | 21 | 10 |
特別損失計 | 349 | 91 |
税引前当年度純利益 | 1,451 | 2,493 |
法人税 | 481 | 786 |
法人税等調整額 | 61 | 250 |
法人税等合計 | 542 | 1,037 |
当年度純利益 | 908 | 1,455 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -30 | 27 |
たな卸資産帳簿価額切下額 | 7 | 9 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 4,734 | 5,511 |
広告宣伝費 | 928 | 919 |
給料及び手当 | 3,948 | 3,971 |
賞与引当金繰入額 | 195 | 221 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 28 | 28 |
退職給付費用 | 234 | 166 |
賃借料 | 1,185 | 1,165 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 264 | 252 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 3,167 | 3,331 |
給料及び手当 | 3,126 | 3,165 |
賃借料 | 1,117 | 1,104 |
広告宣伝費 | 968 | 913 |
減価償却費 | 414 | 447 |
賞与引当金繰入額 | 193 | 221 |
退職給付費用 | 202 | 132 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 28 | 28 |