ウッドワン(7898)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 69,265 | 63,362 |
| 売上原価 | 47,280 | 45,182 |
| 売上総利益 | 21,984 | 18,179 |
| 販売費及び一般管理費 | 18,958 | 17,673 |
| 全事業営業利益 | 3,026 | 506 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 45 | 37 |
| 受取配当金 | 41 | 43 |
| 仕入割引 | 45 | 46 |
| 受取賃貸料 | 167 | 181 |
| 電力デリバティブ評価益 | 80 | - |
| その他 | 328 | 192 |
| 営業外収益計 | 710 | 500 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 648 | 578 |
| 売上割引 | 511 | 454 |
| 為替差損 | 583 | 590 |
| 電力デリバティブ評価損 | - | 40 |
| その他 | 325 | 128 |
| 営業外費用計 | 2,069 | 1,793 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,667 | -787 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 887 | 1,644 |
| 為替差益 | 500 | - |
| その他 | 22 | 53 |
| 特別利益計 | 1,409 | 1,698 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 34 | 8 |
| 固定資産除却損 | 73 | 13 |
| 減損損失 | 30 | 47 |
| その他 | 88 | 4 |
| 特別損失計 | 226 | 74 |
| 税引前当年度純利益 | 2,851 | 836 |
| 法人税 | 835 | 131 |
| 法人税等調整額 | 278 | 14 |
| 法人税等合計 | 1,114 | 146 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 1,737 | 690 |
| 少数株主持分利益又は少数株主持分損失(△) | 15 | -81 |
| 当年度純利益 | 1,722 | 771 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 59,341 | 50,868 |
| 原材料売上高 | 373 | 555 |
| 売上高合計 | 59,715 | 51,424 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 3,976 | 3,778 |
| 当期製品仕入高 | 14,105 | 11,926 |
| 当期製品製造原価 | 28,687 | 24,792 |
| 合計 | 46,769 | 40,498 |
| 他勘定振替高 | 399 | 491 |
| 製品期末たな卸高 | 3,778 | 2,940 |
| 製品売上原価 | 42,591 | 37,066 |
| 売上総利益 | 17,123 | 14,358 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,659 | 13,715 |
| 全事業営業利益 | 2,464 | 642 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 26 | 26 |
| 受取配当金 | 37 | 39 |
| 仕入割引 | 55 | 54 |
| 受取賃貸料 | 146 | 140 |
| 為替差益 | 71 | 0 |
| その他 | 163 | 138 |
| 営業外収益計 | 500 | 399 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 436 | 371 |
| 社債利息 | 49 | 66 |
| 売上割引 | 503 | 449 |
| シンジケートローン手数料 | 226 | 51 |
| その他 | 52 | 37 |
| 営業外費用計 | 1,267 | 975 |
| 当期経常利益 | 1,697 | 65 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 880 | 1,633 |
| その他 | 7 | 45 |
| 特別利益計 | 888 | 1,678 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 3 | 7 |
| 固定資産除却損 | 47 | 16 |
| 減損損失 | 29 | 47 |
| その他 | 10 | 3 |
| 特別損失計 | 91 | 75 |
| 税引前当年度純利益 | 2,493 | 1,669 |
| 法人税 | 786 | 105 |
| 法人税等調整額 | 250 | 539 |
| 法人税等合計 | 1,037 | 644 |
| 当年度純利益 | 1,455 | 1,024 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 27 | 38 |
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 9 | 12 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 5,511 | 4,992 |
| 広告宣伝費 | 919 | 966 |
| 給料及び手当 | 3,971 | 4,033 |
| 賞与引当金繰入額 | 221 | 123 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28 | 27 |
| 退職給付費用 | 166 | 172 |
| 賃借料 | 1,165 | 1,128 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 4 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 252 | 245 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 3,331 | 3,024 |
| 給料及び手当 | 3,165 | 3,267 |
| 賃借料 | 1,104 | 1,069 |
| 広告宣伝費 | 913 | 955 |
| 減価償却費 | 447 | 413 |
| 賞与引当金繰入額 | 221 | 122 |
| 退職給付費用 | 132 | 139 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28 | 27 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 4 |