有価証券報告書-第152期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,381 | 10,840 |
受取手形及び売掛金 | 48,338 | 46,291 |
商品及び製品 | 27,458 | 24,756 |
仕掛品 | 7,646 | 6,541 |
原材料及び貯蔵品 | 10,399 | 10,108 |
繰延税金資産 | 945 | 1,027 |
その他 | 3,925 | 4,447 |
貸倒引当金 | -188 | -216 |
流動資産計 | 109,907 | 103,797 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 96,990 | 96,648 |
減価償却累計額 | -68,593 | -69,512 |
減損損失累計額 | -46 | -46 |
建物及び構築物(純額) | 28,350 | 27,089 |
機械装置及び運搬具 | 361,447 | 360,409 |
減価償却累計額 | -305,359 | -308,246 |
減損損失累計額 | -516 | -520 |
機械装置及び運搬具(純額) | 55,571 | 51,642 |
土地 | 22,518 | 22,068 |
リース資産 | 2,867 | 2,643 |
減価償却累計額 | -1,438 | -1,448 |
リース資産(純額) | 1,428 | 1,194 |
建設仮勘定 | 535 | 676 |
その他 | 9,814 | 9,583 |
減価償却累計額 | -8,343 | -8,166 |
減損損失累計額 | -24 | |
その他(純額) | 1,471 | 1,391 |
有形固定資産合計 | 109,875 | 104,064 |
無形固定資産 | ||
その他 | 225 | 291 |
無形固定資産合計 | 225 | 291 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 18,554 | 23,001 |
長期貸付金 | 82 | 599 |
退職給付に係る資産 | 8 | 2,005 |
繰延税金資産 | 198 | 184 |
その他 | 2,642 | 2,024 |
貸倒引当金 | -338 | -99 |
投資その他の資産合計 | 21,147 | 27,716 |
固定資産計 | 131,248 | 132,071 |
資産の部合計 | 241,155 | 235,869 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 23,245 | 24,556 |
短期借入金 | 81,176 | 68,264 |
リース債務 | 363 | 346 |
未払費用 | 7,081 | 7,135 |
未払法人税等 | 345 | 399 |
その他 | 6,465 | 6,673 |
流動負債計 | 118,677 | 107,376 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 57,443 | 57,570 |
リース債務 | 1,240 | 907 |
繰延税金負債 | 1,213 | 2,442 |
役員退職慰労引当金 | 48 | 66 |
厚生年金基金解散損失引当金 | 121 | 143 |
退職給付に係る負債 | 9,165 | 8,949 |
資産除去債務 | 884 | 888 |
その他 | 866 | 893 |
固定負債計 | 70,985 | 71,862 |
負債の部合計 | 189,663 | 179,238 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 32,756 | 32,756 |
資本剰余金 | 7,456 | 7,438 |
利益剰余金 | 7,447 | 8,599 |
自己株式 | -145 | -147 |
株主資本合計 | 47,514 | 48,647 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3,014 | 5,506 |
為替換算調整勘定 | 1,577 | 1,245 |
退職給付に係る調整累計額 | -2,864 | -1,015 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,727 | 5,736 |
非支配株主持分 | 2,250 | 2,247 |
純資産の部合計 | 51,492 | 56,631 |
負債・純資産合計 | 241,155 | 235,869 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,537 | 4,777 |
受取手形 | 42 | 170 |
売掛金 | 33,743 | 34,744 |
商品及び製品 | 15,638 | 13,702 |
仕掛品 | 3,590 | 3,404 |
原材料及び貯蔵品 | 5,419 | 5,159 |
前渡金 | 723 | 1,478 |
前払費用 | 375 | 460 |
繰延税金資産 | 339 | 462 |
短期貸付金 | 13,876 | 12,906 |
未収入金 | 6,401 | 3,192 |
その他 | 295 | 258 |
貸倒引当金 | -126 | -107 |
流動資産計 | 84,856 | 80,610 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 17,462 | 16,555 |
構築物 | 3,154 | 3,156 |
機械及び装置 | 41,020 | 37,881 |
車両及び運搬具(純額) | 50 | 38 |
工具器具・備品(純額) | 435 | 390 |
土地 | 15,964 | 15,693 |
山林及び植林(純額) | 482 | 458 |
リース資産 | 103 | 93 |
建設仮勘定 | 235 | 292 |
有形固定資産合計 | 78,909 | 74,559 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 17 | 15 |
ソフトウエア | 12 | 2 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 99 |
その他 | 25 | 25 |
無形固定資産合計 | 54 | 142 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 9,664 | 11,928 |
関係会社株式 | 9,888 | 10,513 |
関係会社出資金 | 3,344 | 3,344 |
長期貸付金 | 31 | 555 |
長期前払費用 | 47 | 20 |
前払年金費用 | 997 | 1,414 |
その他 | 552 | 526 |
貸倒引当金 | -29 | -27 |
投資その他の資産合計 | 24,496 | 28,275 |
固定資産計 | 103,461 | 102,977 |
資産の部合計 | 188,318 | 183,587 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 408 | 416 |
買掛金 | 17,645 | 18,092 |
短期借入金 | 69,115 | 58,315 |
リース債務 | 36 | 37 |
未払金 | 1,803 | 2,034 |
未払費用 | 6,587 | 6,748 |
未払法人税等 | 142 | 250 |
前受金 | 170 | 315 |
預り金 | 82 | 89 |
設備関係支払手形 | 56 | 11 |
その他 | 3 | 37 |
流動負債計 | 96,052 | 86,350 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 52,702 | 53,129 |
リース債務 | 75 | 63 |
長期未払金 | 247 | 208 |
退職給付引当金 | 110 | 110 |
資産除去債務 | 580 | 580 |
繰延税金負債 | 545 | 1,209 |
その他 | 84 | 79 |
固定負債計 | 54,345 | 55,381 |
負債の部合計 | 150,397 | 141,731 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 32,756 | 32,756 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 7,523 | 7,523 |
資本剰余金合計 | 7,523 | 7,523 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -3,602 | -1,167 |
利益剰余金合計 | -3,602 | -1,167 |
自己株式 | -102 | -104 |
株主資本合計 | 36,575 | 39,008 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,345 | 2,847 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,345 | 2,847 |
純資産の部合計 | 37,920 | 41,856 |
負債・純資産合計 | 188,318 | 183,587 |