訂正有価証券報告書-第179期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,945 | 6,615 | |||||||||
| 受取手形 | 2 | 82 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 50,812 | ※1 53,161 | |||||||||
| 商品及び製品 | 14,977 | 13,129 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,634 | 1,625 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 11,844 | 12,644 | |||||||||
| 前渡金 | 314 | 469 | |||||||||
| 前払費用 | 510 | 490 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 962 | 883 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 7,100 | ※1 6,459 | |||||||||
| その他 | ※1 1,480 | ※1 949 | |||||||||
| 流動資産合計 | 94,585 | 96,509 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※3 24,746 | ※3 24,313 | |||||||||
| 構築物 | 2,115 | 2,033 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※3 66,033 | ※3 59,902 | |||||||||
| 車両運搬具 | 16 | 12 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※3 426 | ※3 492 | |||||||||
| 土地 | 15,927 | 16,148 | |||||||||
| リース資産 | 413 | 18 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,304 | 1,017 | |||||||||
| 山林 | 1,764 | 1,736 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 112,748 | 105,674 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 563 | 563 | |||||||||
| ソフトウエア | 424 | 333 | |||||||||
| その他 | 107 | 104 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,095 | 1,001 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 22,543 | 26,238 | |||||||||
| 関係会社株式 | 39,882 | 39,882 | |||||||||
| 出資金 | 3 | 3 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 656 | 656 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 24,535 | ※1 24,723 | |||||||||
| 長期前払費用 | 65 | 72 | |||||||||
| 前払年金費用 | 803 | 1,097 | |||||||||
| 差入保証金 | 471 | 407 | |||||||||
| その他 | 225 | 228 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △36 | △37 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 89,149 | 93,273 | |||||||||
| 固定資産合計 | 202,993 | 199,950 | |||||||||
| 資産合計 | 297,578 | 296,460 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 11,433 | ※1 12,279 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※1 6,224 | ※1 5,657 | |||||||||
| 短期借入金 | 22,606 | 21,549 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 20,000 | 11,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 516 | 156 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,410 | ※1 1,172 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 5,233 | ※1 4,879 | |||||||||
| 未払法人税等 | 601 | 547 | |||||||||
| 未払消費税等 | 477 | 534 | |||||||||
| 預り金 | ※1 6,377 | ※1 6,996 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,311 | 1,203 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 60 | 48 | |||||||||
| 環境対策引当金 | - | 52 | |||||||||
| 従業員預り金 | 450 | 427 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | ※1 1,224 | ※1 1,590 | |||||||||
| 設備関係未払金 | ※1 1,306 | ※1 1,110 | |||||||||
| その他 | 68 | 32 | |||||||||
| 流動負債合計 | 89,303 | 69,240 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 10,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 50,801 | 43,694 | |||||||||
| リース債務 | 166 | 9 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 9,330 | 9,080 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 40 | 42 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 278 | 274 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 1,855 | 1,770 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,387 | 1,395 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 226 | 1,373 | |||||||||
| その他 | ※1 302 | ※1 305 | |||||||||
| 固定負債合計 | 74,390 | 87,946 | |||||||||
| 負債合計 | 163,693 | 157,187 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 42,020 | 42,020 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 45,435 | 45,435 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 25 | 20 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 45,460 | 45,456 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,260 | 2,260 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却積立金 | 285 | 239 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,647 | 1,688 | |||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 64 | - | |||||||||
| 別途積立金 | 35,547 | 35,547 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 12,024 | 14,738 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 51,829 | 54,474 | |||||||||
| 自己株式 | △9,801 | △9,772 | |||||||||
| 株主資本合計 | 129,509 | 132,178 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,403 | 6,999 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △156 | △45 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,247 | 6,954 | |||||||||
| 新株予約権 | 128 | 140 | |||||||||
| 純資産合計 | 133,884 | 139,272 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 297,578 | 296,460 | |||||||||