訂正四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【提出】
- 2017年3月10日 11:09
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,024,272 | 1,200,629 |
受取手形及び売掛金 | 1,864,118 | 1,525,238 |
商品及び製品 | 1,729,389 | 1,534,185 |
仕掛品 | 85,409 | 105,092 |
原材料及び貯蔵品 | 859,259 | 757,989 |
繰延税金資産 | 93,758 | 69,034 |
その他 | 74,290 | 40,099 |
貸倒引当金 | -3,802 | -3,179 |
流動資産計 | 5,726,696 | 5,229,089 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,506,136 | 2,391,576 |
機械装置及び運搬具(純額) | 641,914 | 548,567 |
土地 | 2,925,180 | 2,925,180 |
その他(純額) | 92,043 | 94,821 |
有形固定資産合計 | 6,165,275 | 5,960,146 |
無形固定資産 | 43,441 | 39,947 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 905,528 | 900,520 |
その他 | 409,053 | 367,109 |
貸倒引当金 | -8,697 | -8,820 |
投資その他の資産合計 | 1,305,884 | 1,258,809 |
固定資産計 | 7,514,600 | 7,258,904 |
資産の部合計 | 13,241,297 | 12,487,993 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,019,490 | 749,534 |
短期借入金 | 789,000 | 463,000 |
未払法人税等 | 7,747 | 26,608 |
賞与引当金 | 108,229 | 107,343 |
役員賞与引当金 | 10,435 | 9,790 |
その他 | 380,475 | 452,124 |
流動負債計 | 2,315,378 | 1,808,400 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 784,000 | 692,000 |
繰延税金負債 | 169,948 | 165,905 |
役員退職慰労引当金 | 164,173 | 160,659 |
退職給付に係る負債 | 1,080,331 | 1,041,428 |
その他 | 232,443 | 233,896 |
固定負債計 | 2,430,897 | 2,293,890 |
負債の部合計 | 4,746,275 | 4,102,291 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,830,000 | 1,830,000 |
資本剰余金 | 1,411,861 | 1,411,861 |
利益剰余金 | 5,222,511 | 5,243,578 |
自己株式 | -398,781 | -399,195 |
株主資本合計 | 8,065,591 | 8,086,244 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 361,045 | 365,846 |
繰延ヘッジ損益 | 372 | - |
為替換算調整勘定 | 206,626 | 64,711 |
退職給付に係る調整累計額 | -138,614 | -131,099 |
その他の包括利益累計額合計 | 429,430 | 299,458 |
純資産の部合計 | 8,495,021 | 8,385,702 |
負債・純資産合計 | 13,241,297 | 12,487,993 |