有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,598 | 3,500 |
受取手形及び売掛金 | 10,765 | 10,273 |
有価証券 | - | 12 |
たな卸資産 | 6,500 | - |
商品及び製品 | - | 4,409 |
仕掛品 | - | 725 |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,279 |
繰延税金資産 | 585 | 525 |
その他 | 385 | 337 |
貸倒引当金 | -80 | -40 |
流動資産合計 | 21,753 | 21,022 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 6,521 | 6,128 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,439 | 3,581 |
土地 | 11,130 | 11,130 |
建設仮勘定 | 41 | 101 |
その他(純額) | 318 | 369 |
有形固定資産合計 | 21,451 | 21,311 |
無形固定資産 | | |
のれん | 116 | 77 |
その他 | 144 | 284 |
無形固定資産合計 | 260 | 362 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,825 | 1,864 |
長期貸付金 | 1 | - |
繰延税金資産 | 660 | 711 |
その他 | 254 | 308 |
貸倒引当金 | -61 | -104 |
投資その他の資産合計 | 3,680 | 2,779 |
固定資産合計 | 25,392 | 24,453 |
資産合計 | 47,146 | 45,475 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,371 | 6,968 |
短期借入金 | 3,759 | 6,246 |
1年内償還予定の社債 | 3,500 | - |
未払金 | - | 2,302 |
未払費用 | 352 | 333 |
未払法人税等 | 273 | 193 |
賞与引当金 | 503 | 468 |
役員賞与引当金 | 8 | - |
その他 | 2,621 | 334 |
流動負債合計 | 18,391 | 16,847 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,955 | 6,422 |
退職給付引当金 | 3,050 | 3,033 |
役員退職慰労引当金 | 294 | 34 |
その他 | 175 | 486 |
固定負債合計 | 9,475 | 9,976 |
負債合計 | 27,866 | 26,823 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,666 | 6,666 |
資本剰余金 | 8,740 | 8,740 |
利益剰余金 | 3,660 | 3,715 |
自己株式 | -1,160 | -1,329 |
株主資本合計 | 17,907 | 17,792 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 742 | 247 |
繰延ヘッジ損益 | - | -14 |
為替換算調整勘定 | 97 | 47 |
評価・換算差額等合計 | 839 | 280 |
少数株主持分 | 533 | 578 |
純資産合計 | 19,280 | 18,651 |
負債純資産合計 | 47,146 | 45,475 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,175 | 2,094 |
受取手形 | 2,795 | 2,630 |
売掛金 | 6,055 | 5,942 |
有価証券 | - | 12 |
商品及び製品 | 3,335 | 3,292 |
原材料 | 1,033 | - |
仕掛品 | 527 | 442 |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,164 |
繰延税金資産 | 466 | 401 |
その他 | 119 | 86 |
貸倒引当金 | -78 | -44 |
流動資産合計 | 16,430 | 16,024 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 4,915 | 4,601 |
構築物(純額) | 123 | 119 |
機械及び装置(純額) | 2,721 | 2,849 |
車両運搬具(純額) | 32 | 42 |
工具 | 153 | 163 |
土地 | 8,872 | 8,872 |
建設仮勘定 | 19 | 91 |
有形固定資産合計 | 16,839 | 16,738 |
無形固定資産 | | |
特許権 | - | 9 |
商標権 | 0 | 1 |
ソフトウエア | 76 | 160 |
施設利用権 | 0 | 0 |
電話加入権 | 29 | 29 |
無形固定資産合計 | 106 | 200 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,631 | 1,739 |
関係会社株式 | 4,436 | 4,436 |
関係会社出資金 | 280 | 269 |
長期貸付金 | 1 | - |
関係会社長期貸付金 | 426 | 525 |
破産更生債権等 | 38 | 77 |
その他 | 106 | 106 |
貸倒引当金 | -159 | -225 |
投資その他の資産合計 | 7,761 | 6,929 |
固定資産合計 | 24,708 | 23,869 |
資産合計 | 41,139 | 39,893 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,255 | 1,145 |
買掛金 | 3,456 | 3,422 |
短期借入金 | 350 | 500 |
1年内償還予定の社債 | 3,500 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,657 | 3,976 |
リース債務 | - | 3 |
未払金 | 2,628 | 2,790 |
未払費用 | 200 | 152 |
未払法人税等 | 60 | 50 |
前受金 | 52 | 52 |
預り金 | 64 | 58 |
賞与引当金 | 245 | 188 |
役員賞与引当金 | 8 | - |
設備関係支払手形 | 203 | 72 |
その他 | 6 | 34 |
流動負債合計 | 13,690 | 12,448 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,557 | 6,163 |
リース債務 | - | 12 |
繰延税金負債 | 71 | 107 |
退職給付引当金 | 1,919 | 1,853 |
役員退職慰労引当金 | 266 | - |
関係会社事業損失引当金 | 109 | 270 |
その他 | 43 | 302 |
固定負債合計 | 7,968 | 8,709 |
負債合計 | 21,658 | 21,158 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,666 | 6,666 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 8,740 | 8,740 |
その他資本剰余金 | 0 | - |
資本剰余金合計 | 8,740 | 8,740 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,177 | 1,177 |
その他利益剰余金 | | |
事業拡張積立金 | 100 | 100 |
特別償却準備金 | 49 | 42 |
固定資産圧縮積立金 | 294 | 279 |
配当準備積立金 | 232 | 232 |
退職慰労積立金 | 280 | - |
別途積立金 | 2,400 | 2,200 |
繰越利益剰余金 | -56 | 357 |
利益剰余金合計 | 4,476 | 4,388 |
自己株式 | -1,160 | -1,329 |
株主資本合計 | 18,723 | 18,465 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 757 | 283 |
繰延ヘッジ損益 | - | -14 |
評価・換算差額等合計 | 757 | 269 |
純資産合計 | 19,480 | 18,735 |
負債純資産合計 | 41,139 | 39,893 |