訂正有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,596 | 1,913 | |||||||||
| 受取手形 | ※2 1,478 | ※2 1,487 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 6,364 | ※2 6,867 | |||||||||
| 有価証券 | - | 12 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,423 | 3,536 | |||||||||
| 仕掛品 | 268 | 295 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,049 | 1,015 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 202 | 244 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 731 | ※2 1,098 | |||||||||
| その他 | 703 | 864 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,818 | 17,335 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※1 3,582 | ※1 3,495 | |||||||||
| 構築物(純額) | 58 | 54 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,792 | 1,891 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 6 | 6 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 50 | 47 | |||||||||
| 土地 | ※1 7,854 | ※1 7,730 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 104 | 412 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 13,450 | 13,639 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 14 | 9 | |||||||||
| 特許権 | 0 | - | |||||||||
| 商標権 | 1 | 1 | |||||||||
| ソフトウエア | 393 | 269 | |||||||||
| その他 | 31 | 49 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 442 | 330 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 1,765 | ※1 2,164 | |||||||||
| 関係会社株式 | 6,426 | 7,046 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 231 | 231 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 337 | 158 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 0 | 0 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 152 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 81 | - | |||||||||
| その他 | 97 | 96 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,939 | 9,851 | |||||||||
| 固定資産合計 | 22,832 | 23,821 | |||||||||
| 資産合計 | 40,650 | 41,156 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 711 | 741 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 4,185 | ※2 3,999 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,600 | 1,900 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,705 | ※1 4,438 | |||||||||
| リース債務 | 2 | 1 | |||||||||
| 未払金 | ※2 3,427 | ※2 3,396 | |||||||||
| 未払費用 | 167 | 169 | |||||||||
| 未払法人税等 | 175 | 171 | |||||||||
| 前受金 | 55 | 63 | |||||||||
| 預り金 | 71 | 75 | |||||||||
| 賞与引当金 | 329 | 342 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 99 | 5 | |||||||||
| その他 | 145 | 3 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,675 | 15,309 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 5,388 | ※1 3,660 | |||||||||
| リース債務 | - | 3 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 331 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,939 | 1,200 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 20 | 52 | |||||||||
| その他 | 139 | 745 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,487 | 5,993 | |||||||||
| 負債合計 | 21,162 | 21,302 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,666 | 6,666 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 8,740 | 8,740 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,740 | 8,740 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,177 | 1,177 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 事業拡張積立金 | 100 | 100 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 24 | 18 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 234 | 224 | |||||||||
| 配当準備積立金 | 65 | 65 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,600 | 2,600 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 898 | 1,002 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,099 | 5,187 | |||||||||
| 自己株式 | △1,278 | △1,378 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,227 | 19,215 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 351 | 640 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △91 | △2 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 260 | 638 | |||||||||
| 純資産合計 | 19,487 | 19,853 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 40,650 | 41,156 | |||||||||