有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,687 | 1,595 | |||||||||
| 受取手形 | ※2,※4 1,245 | ※2,※4 961 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 7,118 | ※2 6,656 | |||||||||
| 有価証券 | 5 | - | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,547 | 3,717 | |||||||||
| 仕掛品 | 265 | 267 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,083 | 1,138 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 928 | ※2 1,174 | |||||||||
| 1年内回収予定の長期貸付金 | - | 15 | |||||||||
| その他 | ※4 1,025 | ※4 1,313 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,905 | 16,841 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※1 3,365 | ※1 3,458 | |||||||||
| 構築物(純額) | 65 | 65 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,908 | 1,824 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 9 | 33 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 39 | 34 | |||||||||
| 土地 | ※1 7,730 | ※1 7,462 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 26 | 152 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 13,144 | 13,030 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 52 | 38 | |||||||||
| 商標権 | 0 | 0 | |||||||||
| ソフトウエア | 228 | 173 | |||||||||
| その他 | 37 | 31 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 319 | 242 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 2,578 | ※1 2,003 | |||||||||
| 関係会社株式 | 7,843 | 7,853 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 231 | 231 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 153 | 317 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 220 | |||||||||
| 前払年金費用 | 191 | 227 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 104 | 229 | |||||||||
| その他 | 94 | 130 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △67 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,196 | 11,146 | |||||||||
| 固定資産合計 | 24,660 | 24,420 | |||||||||
| 資産合計 | 41,566 | 41,262 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※4 784 | ※4 805 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 4,026 | ※2 3,559 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000 | 2,100 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,423 | ※1 2,530 | |||||||||
| リース債務 | 1 | 1 | |||||||||
| 未払金 | ※2 3,245 | ※2 3,681 | |||||||||
| 未払費用 | 172 | 189 | |||||||||
| 未払法人税等 | 268 | 255 | |||||||||
| 前受金 | 91 | 69 | |||||||||
| 預り金 | 77 | 83 | |||||||||
| 賞与引当金 | 266 | 264 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 17 | 28 | |||||||||
| その他 | 0 | 67 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,377 | 13,637 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 4,436 | ※1 5,192 | |||||||||
| リース債務 | 1 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,192 | 1,202 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 110 | 79 | |||||||||
| その他 | 435 | 246 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,176 | 6,720 | |||||||||
| 負債合計 | 20,554 | 20,358 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,666 | 6,666 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 8,740 | 8,740 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,740 | 8,740 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,177 | 1,177 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 事業拡張積立金 | 100 | 100 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 13 | 8 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 215 | 206 | |||||||||
| 配当準備積立金 | 65 | 65 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,600 | 2,900 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,935 | 2,079 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,106 | 6,537 | |||||||||
| 自己株式 | △1,382 | △1,566 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,130 | 20,376 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 881 | 527 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 881 | 527 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,012 | 20,903 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 41,566 | 41,262 | |||||||||