有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 48,110 | 47,230 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 105 | 111 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | 41,026 | 40,103 | |||||||||
| 合計 | 41,131 | 40,214 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 111 | 91 | |||||||||
| 製品売上原価 | 41,020 | 40,122 | |||||||||
| 売上総利益 | 7,089 | 7,108 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 運搬費 | 2,407 | 2,270 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △16 | 15 | |||||||||
| 役員報酬及び給料手当 | 3,031 | 3,133 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 177 | 176 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 23 | 26 | |||||||||
| 退職給付費用 | 133 | 114 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 32 | 42 | |||||||||
| 減価償却費 | 222 | 168 | |||||||||
| 賃借料 | 187 | 186 | |||||||||
| その他 | 640 | 643 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,839 | 6,776 | |||||||||
| 営業利益 | 250 | 331 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 19 | 18 | |||||||||
| 有価証券利息 | 26 | 21 | |||||||||
| 受取配当金 | ※1 299 | ※1 297 | |||||||||
| 設備賃貸料 | ※1 64 | ※1 47 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金戻入益 | ― | 48 | |||||||||
| その他 | 45 | 48 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 456 | 480 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 8 | 8 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 153 | ― | |||||||||
| 控除対象外消費税等 | 71 | ― | |||||||||
| 寄付金 | 0 | 20 | |||||||||
| その他 | 13 | 0 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 247 | 29 | |||||||||
| 経常利益 | 460 | 782 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 退職給付制度改定益 | 390 | ― | |||||||||
| 固定資産売却益 | ※2 825 | ※2 0 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差益 | 242 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 1,458 | 0 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除売却損 | ※3 941 | ※3 42 | |||||||||
| 固定資産撤去費用 | 27 | 7 | |||||||||
| その他 | 4 | 2 | |||||||||
| 特別損失合計 | 973 | 52 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 945 | 730 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 30 | 56 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 341 | 320 | |||||||||
| 法人税等合計 | 372 | 376 | |||||||||
| 当期純利益 | 573 | 354 | |||||||||