有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 48,949 | 48,110 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 77 | 105 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | 42,062 | 41,026 | |||||||||
| 合計 | 42,140 | 41,131 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 105 | 111 | |||||||||
| 製品売上原価 | 42,035 | 41,020 | |||||||||
| 売上総利益 | 6,914 | 7,089 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 運搬費 | 2,139 | 2,407 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △38 | △16 | |||||||||
| 役員報酬及び給料手当 | 3,019 | 3,031 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 176 | 177 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 26 | 23 | |||||||||
| 退職給付費用 | 145 | 133 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 34 | 32 | |||||||||
| 減価償却費 | 292 | 222 | |||||||||
| 賃借料 | 233 | 187 | |||||||||
| その他 | 658 | 640 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,687 | 6,839 | |||||||||
| 営業利益 | 227 | 250 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 22 | 19 | |||||||||
| 有価証券利息 | 31 | 26 | |||||||||
| 受取配当金 | ※1 327 | ※1 299 | |||||||||
| 設備賃貸料 | ※1 112 | ※1 64 | |||||||||
| その他 | 55 | 45 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 548 | 456 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 8 | 8 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 66 | 153 | |||||||||
| 控除対象外消費税等 | ― | 71 | |||||||||
| その他 | 5 | 13 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 80 | 247 | |||||||||
| 経常利益 | 695 | 460 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 退職給付制度改定益 | ― | 390 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ※2 15 | ※2 825 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差益 | ― | 242 | |||||||||
| 特別利益合計 | 15 | 1,458 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除売却損 | ※3 237 | ※3 941 | |||||||||
| リース解約損 | 30 | ― | |||||||||
| 固定資産撤去費用 | 80 | 27 | |||||||||
| その他 | 4 | 4 | |||||||||
| 特別損失合計 | 352 | 973 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 358 | 945 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 67 | 30 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 83 | 341 | |||||||||
| 法人税等合計 | 151 | 372 | |||||||||
| 当期純利益 | 207 | 573 | |||||||||