有価証券報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:01
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- 有価証券報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,983 | 2,671 |
受取手形及び売掛金 | 814 | 922 |
原材料及び貯蔵品 | 47 | 51 |
繰延税金資産 | 9 | 9 |
その他 | 108 | 126 |
貸倒引当金 | -3 | |
流動資産計 | 3,959 | 3,781 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,955 | 3,977 |
減価償却累計額 | -2,677 | -2,682 |
建物及び構築物(純額) | 1,278 | 1,294 |
機械装置及び運搬具 | 3,711 | 3,716 |
減価償却累計額 | -3,358 | -3,453 |
機械装置及び運搬具(純額) | 353 | 262 |
土地 | 864 | 834 |
リース資産 | 68 | 34 |
減価償却累計額 | -41 | -14 |
リース資産(純額) | 27 | 19 |
建設仮勘定 | 1,876 | 4,499 |
その他 | 357 | 364 |
減価償却累計額 | -293 | -312 |
その他(純額) | 64 | 52 |
有形固定資産合計 | 4,464 | 6,963 |
無形固定資産 | 167 | 98 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 302 | 300 |
退職給付に係る資産 | 147 | 129 |
繰延税金資産 | 51 | 49 |
その他 | 224 | 223 |
貸倒引当金 | -70 | -68 |
投資その他の資産合計 | 655 | 635 |
固定資産計 | 5,287 | 7,697 |
資産の部合計 | 9,246 | 11,479 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 367 | 384 |
短期借入金 | 852 | 3,052 |
リース債務 | 11 | 7 |
未払金 | 561 | 573 |
未払法人税等 | 113 | 40 |
賞与引当金 | 188 | 186 |
役員賞与引当金 | 23 | 23 |
その他 | 198 | 77 |
流動負債計 | 2,316 | 4,344 |
固定負債 | | |
リース債務 | 18 | 14 |
繰延税金負債 | 35 | 30 |
役員退職慰労引当金 | 131 | 151 |
退職給付に係る負債 | 1,285 | 1,264 |
その他 | 7 | 7 |
固定負債計 | 1,478 | 1,468 |
負債の部合計 | 3,795 | 5,812 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 200 | 200 |
資本剰余金 | 2 | 2 |
利益剰余金 | 4,668 | 4,865 |
株主資本合計 | 4,870 | 5,067 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 64 | 66 |
その他の包括利益累計額合計 | 64 | 66 |
非支配株主持分 | 516 | 531 |
純資産の部合計 | 5,451 | 5,666 |
負債・純資産合計 | 9,246 | 11,479 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,724 | 1,357 |
売掛金 | 430 | 548 |
原材料及び貯蔵品 | 47 | 51 |
未収入金 | 89 | 85 |
その他 | 13 | 30 |
貸倒引当金 | | |
流動資産計 | 2,304 | 2,073 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,712 | 3,730 |
減価償却累計額 | -2,524 | -2,522 |
建物(純額) | 1,187 | 1,207 |
構築物 | 85 | 85 |
減価償却累計額 | -77 | -78 |
構築物(純額) | 7 | 6 |
機械及び装置 | 3,613 | 3,616 |
減価償却累計額 | -3,277 | -3,375 |
機械及び装置(純額) | 335 | 241 |
車両運搬具 | 51 | 53 |
減価償却累計額 | -39 | -38 |
車両運搬具(純額) | 12 | 14 |
工具 | 324 | 332 |
減価償却累計額 | -268 | -288 |
工具 | 56 | 44 |
土地 | 762 | 732 |
リース資産 | 22 | - |
減価償却累計額 | -19 | - |
リース資産(純額) | 2 | - |
建設仮勘定 | 1,876 | 4,499 |
その他 | 5 | 5 |
有形固定資産合計 | 4,246 | 6,752 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 157 | 89 |
電話加入権 | 7 | 7 |
リース資産 | 0 | - |
無形固定資産合計 | 165 | 96 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 293 | 291 |
関係会社株式 | 27 | 27 |
出資金 | 7 | 7 |
破産更生債権等 | 14 | 12 |
長期前払費用 | 3 | 2 |
前払年金費用 | 147 | 129 |
差入保証金 | 3 | 2 |
敷金 | 11 | 11 |
その他 | 24 | 24 |
貸倒引当金 | -25 | -23 |
投資その他の資産合計 | 506 | 487 |
固定資産計 | 4,918 | 7,336 |
資産の部合計 | 7,223 | 9,409 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 366 | 383 |
短期借入金 | 852 | 3,052 |
リース債務 | 3 | - |
未払金 | 188 | 185 |
未払代理店手数料 | 67 | 86 |
未払法人税等 | 99 | 11 |
未払消費税等 | 111 | 1 |
前受金 | 16 | 18 |
預り金 | 25 | 30 |
賞与引当金 | 162 | 161 |
設備関係未払金 | 4 | 1 |
流動負債計 | 1,897 | 3,933 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 35 | 30 |
退職給付引当金 | 1,124 | 1,095 |
役員退職慰労引当金 | 118 | 135 |
預り保証金 | 7 | 7 |
固定負債計 | 1,285 | 1,269 |
負債の部合計 | 3,183 | 5,202 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 200 | 200 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2 | 2 |
資本剰余金合計 | 2 | 2 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 50 | 50 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 11 | 6 |
別途積立金 | 2,700 | 2,700 |
繰越利益剰余金 | 1,013 | 1,182 |
利益剰余金合計 | 3,774 | 3,938 |
株主資本合計 | 3,976 | 4,140 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 63 | 65 |
その他の包括利益累計額合計 | 63 | 65 |
純資産の部合計 | 4,040 | 4,206 |
負債・純資産合計 | 7,223 | 9,409 |