有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,750 | 3,864 |
受取手形及び売掛金 | 878 | 842 |
原材料及び貯蔵品 | 83 | 80 |
未収入金 | 80 | 77 |
その他 | 19 | 19 |
貸倒引当金 | -1 | -3 |
流動資産計 | 4,811 | 4,881 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 4,198 | 4,198 |
減価償却累計額 | -1,648 | -1,786 |
建物及び構築物(純額) | 2,549 | 2,411 |
機械装置及び運搬具 | 3,305 | 3,302 |
減価償却累計額 | -1,238 | -1,645 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,066 | 1,657 |
土地 | 815 | 815 |
リース資産 | 83 | 82 |
減価償却累計額 | -37 | -45 |
リース資産(純額) | 45 | 37 |
建設仮勘定 | 98 | 5 |
その他 | 398 | 415 |
減価償却累計額 | -336 | -287 |
その他(純額) | 62 | 127 |
有形固定資産合計 | 5,637 | 5,054 |
無形固定資産 | 53 | 113 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 282 | 315 |
退職給付に係る資産 | 171 | 166 |
繰延税金資産 | 640 | 467 |
その他 | 236 | 239 |
貸倒引当金 | -63 | -66 |
投資その他の資産合計 | 1,267 | 1,122 |
固定資産計 | 6,957 | 6,290 |
資産の部合計 | 11,768 | 11,171 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 356 | 339 |
短期借入金 | 116 | 112 |
1年内返済予定の長期借入金 | 336 | 336 |
リース債務 | 15 | 13 |
未払金 | 545 | 565 |
未払法人税等 | 23 | 56 |
賞与引当金 | 182 | 181 |
役員賞与引当金 | 21 | 11 |
その他 | 330 | 138 |
流動負債計 | 1,928 | 1,754 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,307 | 2,971 |
リース債務 | 34 | 27 |
繰延税金負債 | 25 | - |
役員退職慰労引当金 | 147 | 78 |
退職給付に係る負債 | 1,250 | 1,223 |
その他 | 9 | 9 |
固定負債計 | 4,773 | 4,309 |
負債の部合計 | 6,701 | 6,064 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 200 | 200 |
資本剰余金 | 2 | 2 |
利益剰余金 | 4,266 | 4,322 |
株主資本合計 | 4,468 | 4,524 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 55 | 48 |
その他の包括利益累計額合計 | 55 | 48 |
非支配株主持分 | 541 | 534 |
純資産の部合計 | 5,066 | 5,107 |
負債・純資産合計 | 11,768 | 11,171 |
個別決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,414 | 2,546 |
受取手形 | 4 | 13 |
売掛金 | 503 | 478 |
原材料及び貯蔵品 | 83 | 80 |
未収入金 | 78 | 74 |
その他 | 19 | 16 |
貸倒引当金 | -1 | -4 |
流動資産計 | 3,101 | 3,205 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 3,884 | 3,884 |
減価償却累計額 | -1,509 | -1,631 |
建物(純額) | 2,375 | 2,253 |
構築物 | 160 | 160 |
減価償却累計額 | -55 | -66 |
構築物(純額) | 104 | 93 |
機械及び装置 | 3,207 | 3,209 |
減価償却累計額 | -1,157 | -1,566 |
機械及び装置(純額) | 2,050 | 1,642 |
車両運搬具 | 50 | 51 |
減価償却累計額 | -40 | -41 |
車両運搬具(純額) | 9 | 10 |
工具 | 371 | 388 |
減価償却累計額 | -315 | -266 |
工具 | 55 | 122 |
土地 | 713 | 713 |
リース資産 | 24 | 24 |
減価償却累計額 | -6 | -10 |
リース資産(純額) | 17 | 13 |
建設仮勘定 | 98 | 5 |
有形固定資産合計 | 5,425 | 4,854 |
無形固定資産 | ||
のれん | - | 6 |
ソフトウエア | 43 | 97 |
施設利用権 | 0 | 0 |
電話加入権 | 7 | 7 |
無形固定資産合計 | 51 | 111 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 270 | 260 |
関係会社株式 | 27 | 72 |
出資金 | 7 | 7 |
破産更生債権等 | 14 | 16 |
長期前払費用 | 9 | 10 |
前払年金費用 | 171 | 166 |
繰延税金資産 | 558 | 425 |
差入保証金 | 4 | 4 |
敷金 | 11 | 9 |
その他 | 24 | 24 |
貸倒引当金 | -26 | -28 |
投資その他の資産合計 | 1,073 | 968 |
固定資産計 | 6,550 | 5,934 |
資産の部合計 | 9,652 | 9,140 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 356 | 338 |
短期借入金 | 116 | 112 |
1年内返済予定の長期借入金 | 336 | 336 |
リース債務 | 4 | 4 |
未払金 | 191 | 231 |
未払代理店手数料 | 71 | 69 |
未払法人税等 | 10 | 51 |
未払消費税等 | 248 | 37 |
前受金 | 21 | 21 |
預り金 | 34 | 50 |
賞与引当金 | 158 | 155 |
設備関係未払金 | 0 | 2 |
流動負債計 | 1,549 | 1,412 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,307 | 2,971 |
退職給付引当金 | 1,084 | 1,062 |
リース債務 | 14 | 10 |
役員退職慰労引当金 | 128 | 68 |
預り保証金 | 7 | 7 |
固定負債計 | 4,542 | 4,120 |
負債の部合計 | 6,092 | 5,532 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 200 | 200 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2 | 2 |
資本剰余金合計 | 2 | 2 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 50 | 50 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 5 | 5 |
別途積立金 | 2,000 | 2,500 |
繰越利益剰余金 | 1,249 | 803 |
利益剰余金合計 | 3,304 | 3,358 |
株主資本合計 | 3,506 | 3,561 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 52 | 46 |
その他の包括利益累計額合計 | 52 | 46 |
純資産の部合計 | 3,559 | 3,607 |
負債・純資産合計 | 9,652 | 9,140 |