有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 1,166,509 | 11.3 | 1,307,098 | 11.2 | |
| Ⅱ 労務費 | 2,209,053 | 21.3 | 2,416,734 | 20.6 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 6,990,322 | 67.4 | 7,994,194 | 68.2 |
| 当期総製造費用 | 10,365,884 | 100.0 | 11,718,027 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 107,519 | 87,473 | |||
| 合計 | 10,473,404 | 11,805,500 | |||
| 差引:他勘定振替高 | ※2 | 151,888 | 171,642 | ||
| 差引:期末仕掛品たな卸高 | 87,473 | 171,646 | |||
| 当期製品製造原価 | 10,234,043 | 11,462,211 | |||
原価計算の方法
原価計算の方法は、実際個別原価計算を採用しております。
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 外注加工費 | 5,362,288千円 | 6,365,402千円 |
| 賃借料 | 132,820 | 120,178 |
| 消耗品費 | 542,564 | 594,543 |
| 減価償却費 | 306,290 | 253,571 |
※2.他勘定振替の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 広告宣伝費 | 134,581千円 | 152,151千円 |
| 消耗品費 | 15,171 | 14,023 |
| 福利厚生費 | 1,805 | 1,540 |
| その他 | 329 | 3,926 |
| 合計 | 151,888 | 171,642 |