有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 15,360,946 | 15,727,531 |
売上原価 | 12,493,236 | 12,563,295 |
売上総利益 | 2,867,709 | 3,164,235 |
販売費及び一般管理費 | 2,959,957 | 3,041,481 |
営業利益又は営業損失(△) | -92,247 | 122,754 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,302 | 1,598 |
受取配当金 | 52,107 | 53,746 |
不動産賃貸料 | 59,081 | 58,479 |
保険解約返戻金 | - | 24,803 |
作業くず売却益 | 27,083 | 24,661 |
その他 | 38,495 | 22,130 |
営業外収益計 | 179,070 | 185,420 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 20,464 | 15,590 |
不動産賃貸費用 | 22,227 | 21,407 |
為替差損 | - | 6,006 |
その他 | 2,856 | 3,727 |
営業外費用計 | 45,548 | 46,731 |
当期経常利益 | 41,274 | 261,443 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 10,113 | 33,976 |
投資有価証券売却益 | 83,862 | 28,673 |
補助金収入 | - | 148,333 |
その他 | - | 1,090 |
特別利益計 | 93,976 | 212,073 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1,858 | 1,297 |
固定資産廃棄損 | 2,146 | 4,049 |
投資有価証券売却損 | 494 | 7,935 |
固定資産圧縮損 | - | 148,333 |
その他 | 100 | 9,827 |
特別損失計 | 4,599 | 171,442 |
税引前当年度純利益 | 130,650 | 302,073 |
法人税 | 62,032 | 187,128 |
法人税等調整額 | 48,259 | -42,040 |
法人税等合計 | 110,292 | 145,088 |
四半期純利益 | 20,358 | 156,985 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 654 | 5,643 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 19,703 | 151,341 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 14,974,851 | 15,071,484 |
売上原価 | 12,235,280 | 12,118,524 |
売上総利益 | 2,739,571 | 2,952,959 |
販売費及び一般管理費 | 2,849,819 | 2,902,044 |
営業利益又は営業損失(△) | -110,248 | 50,915 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 55,791 | 56,384 |
不動産賃貸料 | 63,181 | 63,029 |
その他 | 66,216 | 71,554 |
営業外収益計 | 185,189 | 190,969 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 20,612 | 15,713 |
不動産賃貸費用 | 22,854 | 22,537 |
その他 | 2,856 | 10,122 |
営業外費用計 | 46,323 | 48,372 |
当期経常利益 | 28,617 | 193,512 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 9,863 | 33,975 |
投資有価証券売却益 | 83,862 | 28,673 |
補助金収入 | - | 148,333 |
その他 | - | 1,090 |
特別利益計 | 93,726 | 212,072 |
特別損失 | ||
固定資産売却廃棄損 | 4,004 | 4,027 |
固定資産圧縮損 | - | 148,333 |
その他 | 594 | 17,762 |
特別損失計 | 4,599 | 170,122 |
税引前当年度純利益 | 117,743 | 235,462 |
法人税 | 59,697 | 162,331 |
法人税等調整額 | 55,805 | -38,900 |
法人税等合計 | 115,502 | 123,430 |
四半期純利益 | 2,240 | 112,031 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 6,428 | -12,654 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 511,567 | 537,753 |
貸倒引当金繰入額 | 133 | -5,132 |
給料及び手当 | 1,167,636 | 1,156,392 |
賞与引当金繰入額 | 96,008 | 103,890 |
退職給付費用 | 41,867 | 19,265 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 16,253 | 18,478 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 53,690 | 32,274 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 510,603 | 534,936 |
貸倒引当金繰入額 | 132 | -5,136 |
給料及び手当 | 1,114,965 | 1,096,864 |
賞与引当金繰入額 | 92,590 | 100,948 |
退職給付引当金繰入額 | 57,582 | 79,063 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 15,864 | 18,049 |
減価償却費 | 56,058 | 53,764 |