有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | 15,727,531 | 15,493,597 |
売上原価 | 12,538,634 | 12,250,389 |
売上総利益 | 3,188,896 | 3,243,207 |
販売費及び一般管理費 | 3,041,481 | 3,020,232 |
全事業営業利益 | 147,415 | 222,975 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,598 | 1,461 |
受取配当金 | 53,746 | 56,841 |
不動産賃貸料 | 58,479 | 63,540 |
保険解約返戻金 | 24,803 | - |
その他 | 22,130 | 16,975 |
営業外収益計 | 160,759 | 138,818 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 15,590 | 12,721 |
不動産賃貸費用 | 21,407 | 20,810 |
為替差損 | 6,006 | - |
その他 | 3,727 | 3,156 |
営業外費用計 | 46,731 | 36,687 |
当期経常利益 | 261,443 | 325,105 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 33,976 | 14,383 |
投資有価証券売却益 | 28,673 | 8,639 |
補助金収入 | 148,333 | 2,000 |
その他 | 1,090 | - |
特別利益計 | 212,073 | 25,023 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1,297 | 3,681 |
固定資産廃棄損 | 4,049 | 1,368 |
投資有価証券売却損 | 7,935 | - |
固定資産圧縮損 | 148,333 | - |
その他 | 9,827 | - |
特別損失計 | 171,442 | 5,050 |
税引前当年度純利益 | 302,073 | 345,078 |
法人税 | 187,128 | 157,177 |
法人税等調整額 | -42,040 | -43,897 |
法人税等合計 | 145,088 | 113,280 |
四半期純利益 | 156,985 | 231,798 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 5,643 | 11,858 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 151,341 | 219,939 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 15,071,484 | 14,787,551 |
売上原価 | 12,093,862 | 11,730,367 |
売上総利益 | 2,977,621 | 3,057,183 |
販売費及び一般管理費 | 2,902,044 | 2,887,573 |
全事業営業利益 | 75,577 | 169,610 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 56,384 | 69,289 |
不動産賃貸料 | 63,029 | 68,340 |
その他 | 46,893 | 16,271 |
営業外収益計 | 166,307 | 153,901 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 15,713 | 12,056 |
不動産賃貸費用 | 22,537 | 22,269 |
その他 | 10,122 | 3,170 |
営業外費用計 | 48,372 | 37,497 |
当期経常利益 | 193,512 | 286,014 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 33,975 | 14,383 |
投資有価証券売却益 | 28,673 | 8,639 |
補助金収入 | 148,333 | 2,000 |
その他 | 1,090 | - |
特別利益計 | 212,072 | 25,023 |
特別損失 | ||
固定資産売却廃棄損 | 4,027 | 4,338 |
固定資産圧縮損 | 148,333 | - |
その他 | 17,762 | - |
特別損失計 | 170,122 | 4,338 |
税引前当年度純利益 | 235,462 | 306,699 |
法人税 | 162,331 | 146,080 |
法人税等調整額 | -38,900 | -47,780 |
法人税等合計 | 123,430 | 98,300 |
四半期純利益 | 112,031 | 208,399 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -12,654 | 15,132 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 537,753 | 498,740 |
貸倒引当金繰入額 | -5,132 | -2,074 |
給料及び手当 | 1,156,392 | 1,138,849 |
賞与引当金繰入額 | 103,890 | 129,888 |
退職給付費用 | 141,686 | 113,166 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 18,478 | 17,945 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 32,274 | 21,784 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 534,936 | 495,091 |
貸倒引当金繰入額 | -5,136 | -2,074 |
給料及び手当 | 1,096,864 | 1,084,876 |
賞与引当金繰入額 | 100,948 | 125,324 |
退職給付引当金繰入額 | 79,063 | 88,420 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 18,049 | 17,514 |
減価償却費 | 53,764 | 58,535 |