有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 12,894 | 11,542 |
受取手形及び売掛金 | 7,001 | 6,672 |
商品及び製品 | 470 | 498 |
仕掛品 | 528 | 524 |
原材料及び貯蔵品 | 274 | 184 |
繰延税金資産 | 83 | 63 |
その他 | 1,054 | 1,614 |
貸倒引当金 | △63 | △122 |
流動資産合計 | 22,245 | 20,976 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | ※1 36,276 | ※1 44,787 |
減価償却累計額 | △23,819 | △24,529 |
建物及び構築物(純額) | ※1 12,457 | ※1 20,258 |
機械装置及び運搬具 | ※1 14,661 | ※1 17,893 |
減価償却累計額 | △12,067 | △12,466 |
機械装置及び運搬具(純額) | ※1 2,594 | ※1 5,427 |
土地 | ※1 16,514 | ※1 16,549 |
リース資産 | 2,287 | 1,542 |
減価償却累計額 | △1,595 | △1,133 |
リース資産(純額) | 691 | 408 |
建設仮勘定 | 8,122 | 5 |
工具、器具及び備品 | 4,626 | 5,138 |
減価償却累計額 | △1,408 | △1,382 |
工具、器具及び備品(純額) | 3,218 | 3,755 |
コース勘定 | 351 | 351 |
その他 | 61 | 17 |
有形固定資産合計 | 44,011 | 46,774 |
無形固定資産 | 1,276 | 1,243 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | ※1,※2 7,413 | ※1,※2 7,213 |
長期貸付金 | 1,615 | 1,584 |
繰延税金資産 | 178 | - |
退職給付に係る資産 | 65 | 140 |
その他 | 4,445 | 4,352 |
貸倒引当金 | △1,017 | △462 |
投資その他の資産合計 | 12,700 | 12,828 |
固定資産合計 | 57,988 | 60,846 |
繰延資産 | 140 | 118 |
資産合計 | 80,375 | 81,941 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 2,461 | 2,335 |
短期借入金 | ※1 3,050 | ※1 2,450 |
1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,135 | ※1 3,805 |
1年内償還予定の社債 | 1,864 | 1,704 |
未払法人税等 | 555 | 679 |
賞与引当金 | 315 | 313 |
返品調整引当金 | 26 | 24 |
その他 | 4,546 | 3,166 |
流動負債合計 | 15,953 | 14,479 |
固定負債 | ||
社債 | 4,634 | 4,160 |
長期借入金 | ※1 12,729 | ※1 15,768 |
リース債務 | 409 | 308 |
繰延税金負債 | 1,590 | 1,794 |
再評価に係る繰延税金負債 | 473 | 473 |
役員退職慰労引当金 | 165 | 171 |
退職給付に係る負債 | 20 | 24 |
その他 | 2,373 | 2,075 |
固定負債合計 | 22,396 | 24,775 |
負債合計 | 38,350 | 39,254 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,000 | 4,000 |
利益剰余金 | 20,057 | 19,586 |
自己株式 | △5 | △5 |
株主資本合計 | 24,052 | 23,580 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 870 | 1,309 |
土地再評価差額金 | △640 | △640 |
為替換算調整勘定 | △67 | △83 |
その他の包括利益累計額合計 | 162 | 585 |
非支配株主持分 | 17,810 | 18,519 |
純資産合計 | 42,025 | 42,686 |
負債純資産合計 | 80,375 | 81,941 |