有価証券報告書-第46期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
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売上高 | 16,376,971 | 16,632,186 |
売上原価 | 12,052,643 | 12,240,114 |
売上総利益 | 4,324,327 | 4,392,072 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 908,380 | 911,229 |
給料及び手当 | 1,455,509 | 1,423,790 |
貸倒引当金繰入額 | 485 | -9,422 |
賞与引当金繰入額 | 11,471 | 10,555 |
その他 | 1,862,081 | 1,773,132 |
販売費・一般管理費計 | 4,237,928 | 4,109,285 |
全事業営業利益 | 86,399 | 282,787 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,037 | 805 |
受取配当金 | 12,541 | 11,413 |
受取手数料 | 45,044 | 44,675 |
受取賃貸料 | 17,623 | 17,839 |
貸倒引当金戻入額 | - | 8,237 |
作業くず売却益 | 12,488 | 11,591 |
その他 | 28,123 | 21,925 |
営業外収益計 | 116,858 | 116,487 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 53,249 | 43,686 |
貸倒引当金繰入額 | 30,468 | - |
その他 | 6,062 | 3,394 |
営業外費用計 | 89,780 | 47,081 |
当期経常利益 | 113,477 | 352,193 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 2,782 |
投資有価証券売却益 | 95,518 | - |
特別利益計 | 95,518 | 2,782 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 644 | - |
固定資産除却損 | 9,571 | 15,690 |
設備移設費用 | 21,359 | 45,476 |
減損損失 | 33,513 | 4,506 |
特別損失計 | 65,089 | 65,674 |
税引前当年度純利益 | 143,907 | 289,301 |
法人税 | 76,131 | 65,407 |
法人税等調整額 | -19,544 | 14,594 |
法人税等合計 | 56,587 | 80,001 |
四半期純利益 | 87,319 | 209,299 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | -3,883 | 4,416 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 91,203 | 204,882 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
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売上高 | ||
印刷売上高 | 13,959,024 | 14,224,571 |
折込売上高 | 2,144,935 | 2,122,047 |
その他の売上高 | 50,649 | 50,048 |
売上高合計 | 16,154,609 | 16,396,667 |
売上原価 | ||
印刷売上原価 | ||
商品及び製品期首たな卸高 | 13,120 | 4,697 |
当期製品製造原価 | 9,843,245 | 9,990,284 |
当期商品仕入高 | 36,618 | 37,212 |
合計 | 9,892,984 | 10,032,193 |
製品他勘定振替高 | 110,018 | - |
商品及び製品期末たな卸高 | 4,697 | 10,089 |
印刷売上原価 | 9,778,268 | 10,022,104 |
折込売上原価 | 2,084,681 | 2,067,037 |
その他の原価 | 12,000 | 13,633 |
売上原価合計 | 11,874,949 | 12,102,776 |
売上総利益 | 4,279,659 | 4,293,891 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 908,321 | 911,190 |
貸倒引当金繰入額 | 485 | -9,422 |
給料及び手当 | 1,406,658 | 1,387,076 |
賞与引当金繰入額 | 11,471 | 10,555 |
業務委託費 | 445,338 | 476,616 |
減価償却費 | 108,641 | 75,436 |
その他 | 1,285,474 | 1,215,549 |
販売費・一般管理費計 | 4,166,391 | 4,067,003 |
全事業営業利益 | 113,268 | 226,888 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,083 | 1,526 |
受取配当金 | 12,541 | 11,412 |
貸倒引当金戻入額 | - | 14,502 |
その他 | 106,499 | 102,291 |
営業外収益計 | 121,124 | 129,733 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 53,242 | 43,686 |
貸倒引当金繰入額 | 36,785 | - |
その他 | 5,911 | 2,305 |
営業外費用計 | 95,939 | 45,991 |
当期経常利益 | 138,453 | 310,630 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 2,782 |
投資有価証券売却益 | 95,518 | - |
特別利益計 | 95,518 | 2,782 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 644 | - |
固定資産除却損 | 9,571 | 15,690 |
関係会社株式評価損 | 42,325 | - |
設備移設費用 | 21,359 | 45,476 |
減損損失 | 29,793 | 4,506 |
特別損失計 | 103,694 | 65,674 |
税引前当年度純利益 | 130,277 | 247,738 |
法人税 | 75,331 | 64,608 |
法人税等調整額 | -21,480 | 16,514 |
法人税等合計 | 53,851 | 81,122 |
四半期純利益 | 76,426 | 166,615 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 70,024 | 64,976 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 1,942 | 2,099 |