住友精化(4008)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 143,041 | 142,986 |
| 売上原価 | 112,905 | 114,979 |
| 売上総利益 | 30,135 | 28,007 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送運賃 | 8,284 | 5,608 |
| 従業員給料及び賞与 | 3,020 | 3,212 |
| 賞与引当金繰入額 | 406 | 480 |
| 退職給付費用 | 102 | 154 |
| 研究開発費 | 2,670 | 2,711 |
| その他 | 5,194 | 6,310 |
| 販売費・一般管理費計 | 19,680 | 18,477 |
| 全事業営業利益 | 10,454 | 9,529 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 498 | 815 |
| 受取配当金 | 60 | 29 |
| 為替差益 | 44 | 280 |
| 補助金収入 | 176 | 21 |
| その他 | 86 | 57 |
| 営業外収益計 | 867 | 1,204 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 286 | 397 |
| 損害賠償金 | 37 | - |
| その他 | 68 | 89 |
| 営業外費用計 | 392 | 487 |
| 当期経常利益 | 10,929 | 10,247 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 429 | 37 |
| 固定資産売却益 | - | 2 |
| 特別利益計 | 429 | 39 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 791 |
| 異常操業損失 | - | 448 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | 281 |
| 固定資産除却損 | 109 | 43 |
| 特別損失計 | 109 | 1,564 |
| 税引前当年度純利益 | 11,249 | 8,722 |
| 法人税 | 2,348 | 2,429 |
| 法人税等調整額 | 275 | 126 |
| 法人税等合計 | 2,624 | 2,555 |
| 四半期純利益 | 8,624 | 6,166 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 32 | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 8,592 | 6,166 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 78,643 | 79,075 |
| 売上原価 | 57,796 | 59,649 |
| 売上総利益 | 20,847 | 19,425 |
| 販売費・一般管理費計 | 14,706 | 13,867 |
| 全事業営業利益 | 6,140 | 5,557 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 92 | 101 |
| 受取配当金 | 60 | 1,211 |
| 為替差益 | 387 | 423 |
| 補助金収入 | 1 | 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | 117 | 73 |
| その他 | 100 | 105 |
| 営業外収益計 | 759 | 1,915 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 75 | 107 |
| 廃棄物処理費用 | 37 | 28 |
| 減価償却費 | - | 25 |
| その他 | 26 | 35 |
| 営業外費用計 | 139 | 196 |
| 当期経常利益 | 6,760 | 7,277 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 429 | 37 |
| 債務保証損失引当金戻入額 | 2,367 | - |
| 特別利益計 | 2,796 | 37 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 784 |
| 固定資産除却損 | 106 | 39 |
| 関係会社株式評価損 | 2,061 | 32 |
| その他 | - | 85 |
| 特別損失計 | 2,167 | 942 |
| 税引前当年度純利益 | 7,388 | 6,371 |
| 法人税 | 1,730 | 1,688 |
| 法人税等調整額 | 114 | -142 |
| 法人税等合計 | 1,844 | 1,545 |
| 四半期純利益 | 5,544 | 4,825 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 281 | 217 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 2,691 | 2,727 |
| 従業員給与 | 1,372 | 1,272 |
| 賞与引当金繰入額 | 165 | 148 |
| 退職給付費用 | 39 | 48 |
| 減価償却費 | 225 | 303 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送運賃 | 5,916 | 3,874 |
| 従業員給料及び賞与 | 1,993 | 2,137 |
| 賞与引当金繰入額 | 362 | 439 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 88 | 69 |
| 退職給付費用 | 55 | 101 |
| 減価償却費 | 201 | 578 |
| 研究開発費 | 2,522 | 2,546 |