有価証券報告書-第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 23,710 | 20,811 | |||||||||
| 受取手形 | 1,341 | 1,359 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 137,725 | ※3 129,144 | |||||||||
| 商品及び製品 | 33,712 | 36,182 | |||||||||
| 仕掛品 | 751 | 630 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 17,564 | 17,680 | |||||||||
| 前渡金 | 938 | 907 | |||||||||
| 前払費用 | 27 | 54 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,442 | 3,257 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 7,257 | 5,274 | |||||||||
| 未収入金 | 5,392 | 5,545 | |||||||||
| その他 | 999 | 304 | |||||||||
| 流動資産合計 | 231,864 | 221,152 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 18,591 | 17,927 | |||||||||
| 構築物(純額) | 17,735 | 16,600 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 54,554 | 50,544 | |||||||||
| 船舶(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 22 | 21 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,677 | 1,670 | |||||||||
| 土地 | 41,731 | 41,692 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,141 | 7,355 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 140,454 | ※1 135,813 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 34 | 15 | |||||||||
| ソフトウエア | 968 | 876 | |||||||||
| その他 | 32 | 31 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,036 | 924 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 24,692 | 29,914 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 62,716 | ※2 61,193 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,302 | 2,302 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3 | - | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 188 | 164 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 58,555 | 63,031 | |||||||||
| 長期前払費用 | 9,795 | 7,679 | |||||||||
| 前払年金費用 | 18,493 | 18,066 | |||||||||
| その他 | 2,352 | 1,993 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △54,606 | △59,229 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 124,495 | 125,117 | |||||||||
| 固定資産合計 | 265,986 | 261,856 | |||||||||
| 資産合計 | 497,850 | 483,008 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 75,327 | ※3 65,854 | |||||||||
| 短期借入金 | 86,420 | 83,020 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,022 | 30,624 | |||||||||
| 未払金 | 9,049 | 9,840 | |||||||||
| 未払費用 | 2,259 | 2,102 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,263 | 9,862 | |||||||||
| 預り金 | 9,855 | 12,440 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,343 | 2,673 | |||||||||
| 修繕引当金 | - | 2,622 | |||||||||
| 特別修繕引当金 | 46 | - | |||||||||
| その他 | 90 | 344 | |||||||||
| 流動負債合計 | 235,677 | 219,384 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 107,000 | 93,476 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,201 | 4,881 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 7,257 | 7,430 | |||||||||
| 修繕引当金 | 979 | - | |||||||||
| 特別修繕引当金 | 39 | 45 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 11,796 | 4,319 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金 | 463 | 408 | |||||||||
| その他 | 762 | 341 | |||||||||
| 固定負債合計 | 132,500 | 110,902 | |||||||||
| 負債合計 | 368,177 | 330,287 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 40,633 | 40,633 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 29,637 | 29,637 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,676 | 5,676 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却積立金 | 63 | 211 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,899 | 2,823 | |||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | 807 | |||||||||
| 別途積立金 | 15,782 | 26,782 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 31,015 | 40,933 | |||||||||
| その他利益剰余金合計 | 49,761 | 71,557 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 55,437 | 77,234 | |||||||||
| 自己株式 | △601 | △516 | |||||||||
| 株主資本合計 | 125,106 | 146,989 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,287 | 5,464 | |||||||||
| 新株予約権 | 277 | 266 | |||||||||
| 純資産合計 | 129,672 | 152,720 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 497,850 | 483,008 | |||||||||