4045 東亞合成

4045
2024/04/23
時価
1857億円
PER 予
16.35倍
2009年以降
6.17-27.13倍
(2009-2023年)
PBR
0.87倍
2009年以降
0.51-1.14倍
(2009-2023年)
配当 予
3.66%
ROE 予
5.34%
ROA 予
4.15%
資料
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有価証券報告書-第101期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014年3月31日 16:31
【資料】
有価証券報告書-第101期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
【短信】
平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
売上高148,203151,081
売上原価108,246112,204
売上総利益39,95638,877
販売費
及び一般管理費
販売費15,66115,124
一般管理費9,7109,251
販売費・一般管理費計25,37224,376
全事業営業利益14,58314,501
営業外収益
受取利息5439
受取配当金397410
持分法による投資利益271294
固定資産賃貸料99145
法人税等還付加算金21466
為替差益37186
雑収入240213
営業外収益計1,3151,357
営業外費用
支払利息142127
環境整備費15899
遊休設備費127125
雑支出221158
営業外費用計649511
当期経常利益15,25015,346
特別利益
補助金収入287294
受取補償金515124
抱合せ株式消滅差益87
特別利益計889418
特別損失
固定資産処分損521249
減損損失787784
投資有価証券評価損313
特別損失計1,6221,033
税引前当年度純利益14,51814,731
法人税5,3484,845
過年度法人税等-712
法人税等調整額-16811
法人税等合計4,4664,857
少数株主損益調整前当年度純利益10,0519,874
少数株主持分利益352269
当年度純利益9,6999,605

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
売上高95,59298,114
売上原価
製品半製品期首たな卸高5,8285,595
当期製品購入高28,19517,620
当期製品製造原価42,24856,463
合計76,27379,679
製品半製品期末たな卸高5,5956,051
売上原価合計70,67773,627
売上総利益24,91424,486
販売費
及び一般管理費
販売費9,4629,372
一般管理費5,8755,638
販売費・一般管理費計15,33815,011
全事業営業利益9,5769,475
営業外収益
受取利息137157
受取配当金2,4692,247
固定資産賃貸料244354
為替差益208328
法人税等還付加算金10166
雑収入8890
営業外収益計3,2493,244
営業外費用
支払利息263219
遊休設備費104101
環境整備費14997
雑支出111118
営業外費用計628537
当期経常利益12,19712,182
特別利益
抱合せ株式消滅差益10,185
補助金収入294
受取補償金124
特別利益計10,604
特別損失
固定資産処分損100207
減損損失787138
関係会社株式評価損741
貸倒引当金繰入額645
投資有価証券評価損313
特別損失計1,2011,733
税引前当年度純利益10,99521,053
法人税3,7523,377
過年度法人税等-369
法人税等調整額-489-237
法人税等合計2,8923,139
当年度純利益8,10217,913

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額5576
主要な販売費
及び一般管理費
運送費8,6038,471
従業員給与2,1631,917
従業員賞与709722
減価償却費208138
退職給付費用198175
従業員給与2,2622,154
従業員賞与1,025983
減価償却費1,0931,039
退職給付費用333278
のれん償却額99
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費4,3603,767

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額817
主要な販売費
及び一般管理費
運送費5,4515,364
従業員給与891859
従業員賞与329374
退職給付費用103105
減価償却費3427
のれん償却額725725
役員報酬244254
従業員給与1,5841,515
従業員賞与766732
退職給付費用254224
減価償却費792746
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費3,0032,804