有価証券報告書-第101期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 148,203 | 151,081 |
売上原価 | 108,246 | 112,204 |
売上総利益 | 39,956 | 38,877 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売費 | 15,661 | 15,124 |
一般管理費 | 9,710 | 9,251 |
販売費・一般管理費計 | 25,372 | 24,376 |
全事業営業利益 | 14,583 | 14,501 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 54 | 39 |
受取配当金 | 397 | 410 |
持分法による投資利益 | 271 | 294 |
固定資産賃貸料 | 99 | 145 |
法人税等還付加算金 | 214 | 66 |
為替差益 | 37 | 186 |
雑収入 | 240 | 213 |
営業外収益計 | 1,315 | 1,357 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 142 | 127 |
環境整備費 | 158 | 99 |
遊休設備費 | 127 | 125 |
雑支出 | 221 | 158 |
営業外費用計 | 649 | 511 |
当期経常利益 | 15,250 | 15,346 |
特別利益 | ||
補助金収入 | 287 | 294 |
受取補償金 | 515 | 124 |
抱合せ株式消滅差益 | 87 | - |
特別利益計 | 889 | 418 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 521 | 249 |
減損損失 | 787 | 784 |
投資有価証券評価損 | 313 | - |
特別損失計 | 1,622 | 1,033 |
税引前当年度純利益 | 14,518 | 14,731 |
法人税 | 5,348 | 4,845 |
過年度法人税等 | -712 | - |
法人税等調整額 | -168 | 11 |
法人税等合計 | 4,466 | 4,857 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 10,051 | 9,874 |
少数株主持分利益 | 352 | 269 |
当年度純利益 | 9,699 | 9,605 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 95,592 | 98,114 |
売上原価 | ||
製品半製品期首たな卸高 | 5,828 | 5,595 |
当期製品購入高 | 28,195 | 17,620 |
当期製品製造原価 | 42,248 | 56,463 |
合計 | 76,273 | 79,679 |
製品半製品期末たな卸高 | 5,595 | 6,051 |
売上原価合計 | 70,677 | 73,627 |
売上総利益 | 24,914 | 24,486 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売費 | 9,462 | 9,372 |
一般管理費 | 5,875 | 5,638 |
販売費・一般管理費計 | 15,338 | 15,011 |
全事業営業利益 | 9,576 | 9,475 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 137 | 157 |
受取配当金 | 2,469 | 2,247 |
固定資産賃貸料 | 244 | 354 |
為替差益 | 208 | 328 |
法人税等還付加算金 | 101 | 66 |
雑収入 | 88 | 90 |
営業外収益計 | 3,249 | 3,244 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 263 | 219 |
遊休設備費 | 104 | 101 |
環境整備費 | 149 | 97 |
雑支出 | 111 | 118 |
営業外費用計 | 628 | 537 |
当期経常利益 | 12,197 | 12,182 |
特別利益 | ||
抱合せ株式消滅差益 | - | 10,185 |
補助金収入 | - | 294 |
受取補償金 | - | 124 |
特別利益計 | - | 10,604 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 100 | 207 |
減損損失 | 787 | 138 |
関係会社株式評価損 | - | 741 |
貸倒引当金繰入額 | - | 645 |
投資有価証券評価損 | 313 | - |
特別損失計 | 1,201 | 1,733 |
税引前当年度純利益 | 10,995 | 21,053 |
法人税 | 3,752 | 3,377 |
過年度法人税等 | -369 | - |
法人税等調整額 | -489 | -237 |
法人税等合計 | 2,892 | 3,139 |
当年度純利益 | 8,102 | 17,913 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 55 | 76 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運送費 | 8,603 | 8,471 |
従業員給与 | 2,163 | 1,917 |
従業員賞与 | 709 | 722 |
減価償却費 | 208 | 138 |
退職給付費用 | 198 | 175 |
従業員給与 | 2,262 | 2,154 |
従業員賞与 | 1,025 | 983 |
減価償却費 | 1,093 | 1,039 |
退職給付費用 | 333 | 278 |
のれん償却額 | 9 | 9 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 4,360 | 3,767 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 8 | 17 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運送費 | 5,451 | 5,364 |
従業員給与 | 891 | 859 |
従業員賞与 | 329 | 374 |
退職給付費用 | 103 | 105 |
減価償却費 | 34 | 27 |
のれん償却額 | 725 | 725 |
役員報酬 | 244 | 254 |
従業員給与 | 1,584 | 1,515 |
従業員賞与 | 766 | 732 |
退職給付費用 | 254 | 224 |
減価償却費 | 792 | 746 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 3,003 | 2,804 |