有価証券報告書-第161期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第161期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,937 | 9,051 |
受取手形及び売掛金 | 11,849 | 10,861 |
商品及び製品 | 3,947 | 4,712 |
仕掛品 | 2,408 | 2,310 |
原材料及び貯蔵品 | 1,857 | 3,342 |
未収消費税等 | 6 | 4 |
その他 | 602 | 532 |
貸倒引当金 | -15 | -20 |
流動資産計 | 29,593 | 30,794 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 32,464 | 32,721 |
減価償却累計額 | -21,004 | -21,631 |
建物及び構築物(純額) | 11,460 | 11,090 |
機械装置及び運搬具 | 7,387 | 9,307 |
減価償却累計額 | -3,815 | -4,470 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,572 | 4,836 |
土地 | 7,741 | 7,730 |
建設仮勘定 | 1,008 | 2,567 |
その他 | 6,088 | 6,303 |
減価償却累計額 | -5,426 | -5,513 |
その他(純額) | 662 | 789 |
有形固定資産合計 | 24,445 | 27,014 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 62 |
その他 | 265 | 257 |
無形固定資産合計 | 265 | 319 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,723 | 6,597 |
長期貸付金 | 59 | 37 |
繰延税金資産 | 117 | 141 |
退職給付に係る資産 | 368 | 165 |
その他 | 494 | 450 |
貸倒引当金 | -22 | -22 |
投資その他の資産合計 | 7,740 | 7,368 |
固定資産計 | 32,451 | 34,703 |
資産の部合計 | 62,044 | 65,497 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,107 | 4,617 |
短期借入金 | 6,535 | 9,143 |
未払法人税等 | 856 | 346 |
未払消費税等 | 151 | 24 |
賞与引当金 | 418 | 432 |
設備関係未払金 | 1,555 | 2,361 |
その他 | 2,553 | 2,000 |
流動負債計 | 16,178 | 18,925 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,960 | 5,422 |
繰延税金負債 | 2,278 | 2,118 |
退職給付に係る負債 | 931 | 1,299 |
その他 | 2,177 | 2,233 |
固定負債計 | 11,347 | 11,073 |
負債の部合計 | 27,525 | 29,999 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,757 | 5,757 |
資本剰余金 | 2,269 | 2,269 |
利益剰余金 | 23,302 | 24,840 |
自己株式 | -352 | -353 |
株主資本合計 | 30,976 | 32,514 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,879 | 2,792 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | 0 |
為替換算調整勘定 | 15 | 11 |
退職給付に係る調整累計額 | 649 | 179 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,542 | 2,983 |
純資産の部合計 | 34,518 | 35,497 |
負債・純資産合計 | 62,044 | 65,497 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,602 | 7,737 |
受取手形 | 891 | 867 |
売掛金 | 9,347 | 8,416 |
商品及び製品 | 3,486 | 4,203 |
仕掛品 | 1,788 | 2,104 |
原材料及び貯蔵品 | 1,786 | 3,286 |
前渡金 | 186 | 15 |
前払費用 | 84 | 90 |
短期貸付金 | 330 | 323 |
未収入金 | 254 | 333 |
未収消費税等 | - | 4 |
その他 | 6 | 0 |
貸倒引当金 | -11 | -10 |
流動資産計 | 25,753 | 27,375 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,348 | 9,113 |
構築物 | 1,957 | 1,815 |
機械及び装置 | 3,512 | 4,777 |
車両運搬具 | 35 | 25 |
工具 | 522 | 578 |
土地 | 7,820 | 7,810 |
リース資産 | 12 | 16 |
建設仮勘定 | 1,005 | 2,559 |
有形固定資産合計 | 24,215 | 26,698 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 67 | 71 |
その他 | 166 | 160 |
無形固定資産合計 | 233 | 232 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,045 | 5,882 |
関係会社株式 | 355 | 355 |
関係会社出資金 | 124 | 124 |
長期貸付金 | 59 | 37 |
長期前払費用 | 57 | 21 |
前払年金費用 | - | 98 |
その他 | 224 | 217 |
貸倒引当金 | -22 | -22 |
投資その他の資産合計 | 6,844 | 6,715 |
固定資産計 | 31,292 | 33,646 |
資産の部合計 | 57,046 | 61,021 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,735 | 4,168 |
短期借入金 | 6,694 | 9,301 |
リース債務 | 5 | 6 |
未払金 | 115 | 161 |
未払費用 | 170 | 159 |
未払法人税等 | 766 | 266 |
未払消費税等 | 125 | - |
預り金 | 1,519 | 1,530 |
賞与引当金 | 340 | 343 |
設備関係未払金 | 1,534 | 2,361 |
その他 | 50 | 44 |
流動負債計 | 15,056 | 18,343 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,960 | 5,422 |
リース債務 | 9 | 12 |
繰延税金負債 | 2,001 | 2,035 |
退職給付引当金 | 1,307 | 1,306 |
資産除去債務 | 168 | 168 |
長期未払金 | 104 | 104 |
長期預り金 | 1,887 | 1,912 |
固定負債計 | 11,437 | 10,961 |
負債の部合計 | 26,494 | 29,304 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,757 | 5,757 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,267 | 2,267 |
その他資本剰余金 | 2 | 2 |
資本剰余金合計 | 2,269 | 2,269 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 937 | 937 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 3,046 | 3,039 |
別途積立金 | 12,000 | 14,000 |
繰越利益剰余金 | 4,033 | 3,284 |
利益剰余金合計 | 20,016 | 21,262 |
自己株式 | -352 | -353 |
株主資本合計 | 27,691 | 28,935 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,863 | 2,781 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,861 | 2,781 |
純資産の部合計 | 30,552 | 31,717 |
負債・純資産合計 | 57,046 | 61,021 |