有価証券報告書-第123期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 183,362 | 206,047 |
売上原価 | 131,528 | 150,330 |
売上総利益 | 51,834 | 55,717 |
販売費及び一般管理費 | 43,878 | 45,014 |
全事業営業利益 | 7,956 | 10,702 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 113 | 185 |
受取配当金 | 345 | 378 |
負ののれん償却額 | 156 | 52 |
持分法による投資利益 | - | 122 |
受取賃貸料 | 39 | 38 |
為替差益 | 443 | 427 |
雑収入 | 283 | 175 |
営業外収益計 | 1,381 | 1,380 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 322 | 273 |
持分法による投資損失 | 151 | - |
賃貸費用 | 48 | 38 |
雑損失 | 264 | 272 |
営業外費用計 | 786 | 585 |
当期経常利益 | 8,551 | 11,498 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 607 | 12 |
受取保険金 | 71 | 42 |
退職給付引当金戻入額 | 21 | - |
その他 | - | 7 |
特別利益計 | 700 | 61 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 780 | 415 |
投資有価証券評価損 | 163 | 1 |
事業再建関連費用 | 291 | 332 |
減損損失 | 881 | 184 |
解決金等 | 35 | 18 |
環境対策費 | 438 | - |
その他 | 128 | 67 |
特別損失計 | 2,719 | 1,019 |
税引前当年度純利益 | 6,532 | 10,540 |
法人税 | 2,066 | 2,092 |
法人税等調整額 | 823 | 1,836 |
法人税等合計 | 2,890 | 3,928 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 3,642 | 6,612 |
少数株主持分利益 | 199 | 118 |
当年度純利益 | 3,443 | 6,493 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 92,420 | 91,199 |
売上原価 | 62,355 | 62,653 |
売上総利益 | 30,064 | 28,546 |
販売費及び一般管理費 | 28,317 | 26,635 |
全事業営業利益 | 1,747 | 1,910 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 81 | 66 |
受取配当金 | 8,341 | 4,521 |
雑収入 | 763 | 820 |
営業外収益計 | 9,185 | 5,408 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 299 | 236 |
雑損失 | 564 | 423 |
営業外費用計 | 863 | 659 |
当期経常利益 | 10,069 | 6,659 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 438 | 3 |
投資有価証券売却益 | - | 4 |
事業再建費用引当金戻入額 | 244 | - |
その他 | - | 3 |
特別利益計 | 683 | 11 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 614 | 202 |
投資有価証券評価損 | 163 | 0 |
関係会社株式評価損 | - | 49 |
事業再建関連費用 | - | 330 |
減損損失 | 875 | 30 |
環境対策費 | 438 | - |
その他 | 3 | 31 |
特別損失計 | 2,095 | 645 |
税引前当年度純利益 | 8,657 | 6,024 |
法人税 | 359 | 407 |
法人税等調整額 | 1,100 | 1,245 |
法人税等合計 | 1,460 | 1,652 |
当年度純利益 | 7,196 | 4,372 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給与及び賞与 | 13,740 | 14,048 |
荷造運搬費 | 7,034 | 7,586 |
旅費及び交通費 | 1,954 | 2,206 |
賞与引当金繰入額 | 1,472 | 1,497 |
福利厚生費 | 2,852 | 2,956 |
退職給付引当金繰入額 | 249 | -467 |
賃借料 | 558 | 611 |
固定資産減価償却費 | 3,124 | 2,980 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 12,299 | 11,809 |
研究開発費 | 25 | 71 |
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 12,325 | 11,881 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 28 | -99 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給与及び賞与 | 8,459 | 7,828 |
荷造運搬費 | 3,695 | 3,672 |
賞与引当金繰入額 | 1,102 | 1,037 |
退職給付引当金繰入額 | -124 | -757 |
固定資産減価償却費 | 2,542 | 2,186 |