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有価証券報告書-第123期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 11:35
【資料】
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【項目】
118項目
① 【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金32,05641,341
受取手形※3 7,2656,515
売掛金33,40735,417
商品及び製品10,95011,849
半製品3,1073,449
仕掛品559536
原材料及び貯蔵品10,45911,141
繰延税金資産3,3352,191
その他3,8043,814
貸倒引当金△70△55
流動資産合計104,877116,202
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)※4 29,77430,475
機械装置及び運搬具(純額)※4 27,254※4 30,170
工具、器具及び備品(純額)※4 2,0942,161
土地9,8039,915
リース資産(純額)70101
建設仮勘定11,28814,603
有形固定資産合計※1 80,286※1 87,426
無形固定資産
のれん4,5574,404
その他1,5231,549
無形固定資産合計6,0805,953
投資その他の資産
投資有価証券※2 17,609※2 21,516
長期貸付金4,5454,629
退職給付に係る資産-1,279
繰延税金資産1,248650
その他2,6762,664
貸倒引当金△3,496△3,498
投資その他の資産合計22,58227,242
固定資産合計108,949120,622
資産合計213,826236,825


(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形※3 4,1383,247
買掛金24,51127,340
短期借入金9,8535,763
コマーシャル・ペーパー12,00018,000
未払法人税等8131,084
賞与引当金2,5582,628
事業再建費用引当金207-
その他12,95310,073
流動負債合計67,03568,138
固定負債
長期借入金7,70011,300
繰延税金負債1,3612,949
退職給付引当金5,399-
退職給付に係る負債-3,133
環境対策引当金177124
負ののれん52-
その他788834
固定負債合計15,47918,341
負債合計82,51586,480
純資産の部
株主資本
資本金37,14337,143
資本剰余金35,35835,358
利益剰余金79,08583,169
自己株式△11,932△11,940
株主資本合計139,654143,730
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金4,2266,317
為替換算調整勘定△12,672△501
退職給付に係る調整累計額△1,163△611
その他の包括利益累計額合計△9,6095,205
少数株主持分1,2661,408
純資産合計131,311150,344
負債純資産合計213,826236,825

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