有価証券報告書-第99期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,750 | 4,251 | |||||||||
| 受取手形 | ※5 6,464 | ※5 6,219 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 17,840 | ※2 16,043 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※5 2,954 | ※5 3,615 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,754 | 2,831 | |||||||||
| 仕掛品 | 516 | 510 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,473 | 2,347 | |||||||||
| 前払費用 | 117 | 16 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 140 | 273 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 570 | ※2 873 | |||||||||
| 立替金 | ※2 2,147 | ※2 1,787 | |||||||||
| その他 | ※2 36 | ※2 35 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 41,764 | 38,803 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1,※3 10,964 | ※1,※3 10,644 | |||||||||
| 構築物 | ※1 347 | ※1 366 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1,※3 4,016 | ※1,※3 4,116 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※3 396 | ※3 458 | |||||||||
| 土地 | ※1 4,823 | ※1 4,816 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,873 | 3,729 | |||||||||
| その他 | ※3 52 | ※3 70 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 22,475 | 24,203 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 30 | 40 | |||||||||
| その他 | 20 | 20 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 50 | 60 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,659 | 7,162 | |||||||||
| 関係会社株式 | 11,365 | 11,359 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 654 | 654 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 869 | ※2 830 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 156 | |||||||||
| その他 | 70 | 66 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6 | △3 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 22,613 | 20,226 | |||||||||
| 固定資産合計 | 45,138 | 44,490 | |||||||||
| 資産合計 | 86,903 | 83,293 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 251 | 280 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 19,609 | ※2 17,928 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 3,700 | ※1 4,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,554 | ※1 1,976 | |||||||||
| 未払金 | ※2 4,675 | ※2 4,964 | |||||||||
| 未払費用 | 3,027 | 3,258 | |||||||||
| 未払法人税等 | 488 | 352 | |||||||||
| 未払消費税等 | 63 | ― | |||||||||
| 預り金 | ※1,※2 6,540 | ※1,※2 5,712 | |||||||||
| その他 | 8 | 51 | |||||||||
| 流動負債合計 | 40,919 | 39,325 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 3,318 | ※1 1,901 | |||||||||
| 長期未払金 | 101 | 102 | |||||||||
| 長期預り金 | ※1 771 | ※1 756 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 473 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,961 | 2,679 | |||||||||
| その他 | 91 | 106 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,717 | 5,547 | |||||||||
| 負債合計 | 48,637 | 44,872 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 8,619 | 8,619 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,068 | 9,068 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,068 | 9,068 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,154 | 2,154 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当準備積立金 | 2,650 | 2,650 | |||||||||
| 別途積立金 | 5,700 | 5,700 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 7,015 | 8,935 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 17,520 | 19,440 | |||||||||
| 自己株式 | △855 | △861 | |||||||||
| 株主資本合計 | 34,353 | 36,266 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,912 | 2,154 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,912 | 2,154 | |||||||||
| 純資産合計 | 38,265 | 38,420 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 86,903 | 83,293 | |||||||||