戸田工業(4100)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品及び製品売上高 | 35,074 | 29,749 |
| 完成工事高 | 8,882 | 9,213 |
| 売上高合計 | 43,956 | 38,963 |
| 売上原価 | ||
| 売上原価 | 29,126 | 26,581 |
| 完成工事原価 | 7,980 | 7,896 |
| 売上原価合計 | 37,106 | 34,478 |
| 売上高 | 43,956 | 38,963 |
| 売上原価 | 37,106 | 34,478 |
| 売上総利益 | 6,850 | 4,484 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売運賃 | 866 | 725 |
| 従業員給料手当 | 1,637 | 1,426 |
| 賞与引当金繰入額 | 68 | 32 |
| 退職給付費用 | 113 | 80 |
| 減価償却費 | 144 | 240 |
| 研究開発費 | 399 | 445 |
| その他 | 2,689 | 2,744 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,918 | 5,695 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 931 | -1,211 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 73 | 21 |
| 受取配当金 | 26 | 42 |
| 受取手数料 | 32 | - |
| 受取賃貸料 | 32 | 8 |
| 受取技術料 | - | 80 |
| 雑収入 | 135 | 166 |
| 営業外収益合計 | 299 | 318 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 205 | 265 |
| 持分法による投資損失 | 11 | 355 |
| 為替差損 | 227 | 1,069 |
| 債権売却損 | 33 | 60 |
| 雑損失 | 52 | 171 |
| 営業外費用合計 | 530 | 1,922 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 700 | -2,815 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産処分益 | 23 | 16 |
| 投資有価証券売却益 | 30 | - |
| 受取補償金 | 10 | - |
| 助成金収入 | - | 19 |
| 貸倒引当金戻入額 | 124 | 12 |
| 保険解約返戻金 | - | 59 |
| その他 | 21 | - |
| 特別利益合計 | 210 | 108 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 188 | 249 |
| 役員退職慰労金 | 47 | 116 |
| 投資有価証券売却損 | 1 | - |
| 投資有価証券評価損 | 8 | 38 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 334 |
| 関係会社株式評価損 | - | 5 |
| たな卸資産評価損 | - | 2,888 |
| 減損損失 | - | 27 |
| 工事損失引当金繰入額 | - | 53 |
| 土壌改良費 | - | 19 |
| 事業買収費用 | 184 | - |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 141 | 19 |
| 訴訟和解金 | - | 292 |
| 違約損害金 | - | 71 |
| 特別損失合計 | 572 | 4,117 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 338 | -6,824 |
| 法人税 | 159 | 67 |
| 法人税等調整額 | 401 | -1,226 |
| 法人税等合計 | 561 | -1,159 |
| 少数株主損失(△) | -32 | -7 |
| 当期純損失(△) | -189 | -5,658 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 6,200 | 5,307 |
| 製品売上高 | 26,185 | 23,900 |
| 売上高合計 | 32,385 | 29,207 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 316 | 208 |
| 当期商品仕入高 | 4,485 | 4,400 |
| 合計 | 4,802 | 4,609 |
| 商品期末たな卸高 | 208 | 284 |
| 商品他勘定振替高 | - | 90 |
| 商品売上原価 | 4,593 | 4,234 |
| 製品期首たな卸高 | 1,935 | 1,886 |
| 当期製品製造原価 | 23,438 | 23,075 |
| 合計 | 25,374 | 24,962 |
| 製品期末たな卸高 | 1,886 | 1,779 |
| 製品他勘定振替高 | - | 604 |
| 製品売上原価 | 23,487 | 22,578 |
| 売上原価合計 | 28,080 | 26,813 |
| 売上総利益 | 4,304 | 2,394 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売運賃 | 707 | 591 |
| 保管費 | 44 | 45 |
| 役員報酬 | 52 | 51 |
| 従業員給料手当 | 532 | 572 |
| 賞与引当金繰入額 | 41 | 27 |
| 退職給付費用 | 44 | 43 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12 | 13 |
| 旅費及び交通費 | 171 | 159 |
| 減価償却費 | 91 | 184 |
| 支払手数料 | 144 | 103 |
| 特許手数料 | 93 | 107 |
| 研究開発費 | 399 | 442 |
| その他 | 667 | 649 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,004 | 2,991 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,300 | -596 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 106 | 115 |
| 受取配当金 | 31 | 29 |
| 受取賃貸料 | 32 | 29 |
| 受取技術料 | - | 80 |
| 雑収入 | 44 | 36 |
| 営業外収益合計 | 215 | 290 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 147 | 237 |
| 債権売却損 | 33 | 60 |
| 為替差損 | 233 | 342 |
| 雑損失 | 14 | 129 |
| 営業外費用合計 | 428 | 769 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,086 | -1,075 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産処分益 | 23 | 16 |
| 投資有価証券売却益 | 4 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 124 | 0 |
| 助成金収入 | - | 19 |
| その他 | 26 | - |
| 特別利益合計 | 179 | 36 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 174 | 229 |
| 投資有価証券売却損 | 1 | - |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 11 |
| 関係会社株式評価損 | - | 1,468 |
| たな卸資産評価損 | - | 2,145 |
| 事業買収費用 | 184 | - |
| 役員退職慰労金 | - | 0 |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 141 | - |
| 訴訟和解金 | - | 210 |
| 違約損害金 | - | 11 |
| 特別損失合計 | 502 | 4,077 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 763 | -5,115 |
| 法人税 | 8 | 8 |
| 法人税等調整額 | 403 | -1,410 |
| 法人税等合計 | 412 | -1,402 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 351 | -3,713 |