有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,870 | 1,919 |
| 受取手形 | ※1 3,468 | ※1,※3 4,371 |
| 電子記録債権 | ※1 1,633 | ※1,※3 2,373 |
| 売掛金 | ※1 18,273 | ※1 20,419 |
| 商品及び製品 | 3,483 | 3,849 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,269 | 1,382 |
| 前払費用 | 32 | 59 |
| 繰延税金資産 | 259 | 268 |
| 未収入金 | ※1 4,076 | ※1 4,298 |
| 短期貸付金 | ※1 5,563 | ※1 5,927 |
| 信託受益権 | 61 | 26 |
| その他 | 16 | 81 |
| 貸倒引当金 | △2 | △3 |
| 流動資産合計 | 41,005 | 44,973 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,124 | 8,851 |
| 構築物 | 787 | 758 |
| 機械及び装置 | 6,201 | 6,524 |
| 車両運搬具 | 85 | 81 |
| 工具、器具及び備品 | 562 | 815 |
| 土地 | 14,692 | 14,739 |
| リース資産 | 234 | 114 |
| 建設仮勘定 | 653 | 3,030 |
| 有形固定資産合計 | 32,340 | 34,915 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 0 | 1 |
| ソフトウエア | 498 | 618 |
| 施設利用権 | 27 | 26 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 526 | 645 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,471 | 17,146 |
| 関係会社株式 | 13,528 | 13,021 |
| 長期貸付金 | ※1 2,497 | ※1 2,312 |
| 長期前払費用 | 110 | 37 |
| 前払年金費用 | 2,544 | 3,492 |
| その他 | ※1 292 | ※1 291 |
| 貸倒引当金 | △26 | △26 |
| 投資その他の資産合計 | 32,419 | 36,275 |
| 固定資産合計 | 65,286 | 71,836 |
| 資産合計 | 106,292 | 116,809 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 485 | ※3 609 |
| 電子記録債務 | ※1 8,496 | ※1,※3 10,273 |
| 買掛金 | ※1 12,400 | ※1 14,586 |
| 短期借入金 | 8,105 | 10,263 |
| リース債務 | 145 | 95 |
| 未払金 | ※1 554 | ※1 932 |
| 未払費用 | ※1 1,980 | ※1 2,213 |
| 未払法人税等 | 471 | 865 |
| 預り金 | ※1 3,006 | ※1 3,325 |
| 賞与引当金 | 444 | 446 |
| 役員賞与引当金 | 19 | 19 |
| その他 | 4 | 0 |
| 流動負債合計 | 36,112 | 43,631 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,507 | 6,770 |
| リース債務 | 105 | 26 |
| 繰延税金負債 | 3,497 | 4,979 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,596 | 1,596 |
| 退職給付引当金 | 5 | 9 |
| 製品補償引当金 | 389 | 244 |
| 資産除去債務 | 35 | 36 |
| その他 | 28 | 20 |
| 固定負債合計 | 14,165 | 13,683 |
| 負債合計 | 50,278 | 57,314 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,533 | 16,533 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,223 | 14,223 |
| その他資本剰余金 | 2,321 | 2,321 |
| 資本剰余金合計 | 16,544 | 16,544 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,370 | 1,370 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 792 | 792 |
| 繰越利益剰余金 | 12,678 | 14,118 |
| 利益剰余金合計 | 14,841 | 16,281 |
| 自己株式 | △788 | △1,409 |
| 株主資本合計 | 47,131 | 47,950 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,402 | 10,065 |
| 土地再評価差額金 | 1,479 | 1,479 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,882 | 11,545 |
| 純資産合計 | 56,013 | 59,495 |
| 負債純資産合計 | 106,292 | 116,809 |