有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,557 | 8,935 |
受取手形及び売掛金 | 29,017 | 23,418 |
有価証券 | 0 | 1 |
たな卸資産 | 9,641 | - |
商品及び製品 | - | 5,284 |
仕掛品 | - | 913 |
原材料及び貯蔵品 | - | 2,852 |
未収入金 | 634 | 529 |
繰延税金資産 | 850 | 844 |
その他 | 1,856 | 1,220 |
貸倒引当金 | -381 | -159 |
流動資産合計 | 50,176 | 43,841 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 26,675 | 27,009 |
減価償却累計額 | -14,020 | -14,828 |
建物及び構築物(純額) | 12,654 | 12,180 |
機械装置及び運搬具 | 54,636 | 52,535 |
減価償却累計額 | -41,095 | -41,659 |
機械装置及び運搬具(純額) | 13,540 | 10,875 |
土地 | 11,484 | 11,557 |
リース資産 | - | 86 |
減価償却累計額 | - | -8 |
リース資産(純額) | - | 78 |
建設仮勘定 | 922 | 975 |
その他 | 7,944 | 8,247 |
減価償却累計額 | -7,052 | -7,470 |
その他(純額) | 891 | 777 |
有形固定資産合計 | 39,493 | 36,445 |
無形固定資産 | 1,214 | 715 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,568 | 1,780 |
長期貸付金 | 33 | 42 |
繰延税金資産 | 202 | 216 |
その他 | 1,324 | 1,318 |
貸倒引当金 | -19 | -43 |
投資その他の資産合計 | 4,108 | 3,315 |
固定資産合計 | 44,817 | 40,475 |
資産合計 | 94,993 | 84,316 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 14,606 | 9,025 |
短期借入金 | 6,897 | 9,194 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,730 | 4,777 |
1年内償還予定の社債 | 222 | 222 |
コマーシャル・ペーパー | 1,500 | - |
リース債務 | - | 23 |
未払金 | 1,838 | 2,121 |
未払法人税等 | 424 | 564 |
未払消費税等 | 238 | 190 |
繰延税金負債 | 11 | 9 |
賞与引当金 | 816 | 741 |
設備関係支払手形 | 96 | 43 |
設備関係未払金 | 447 | 469 |
その他 | 2,441 | 1,935 |
流動負債合計 | 34,270 | 29,319 |
固定負債 | | |
社債 | 384 | 162 |
長期借入金 | 11,062 | 11,035 |
リース債務 | - | 69 |
繰延税金負債 | 413 | 521 |
退職給付引当金 | 364 | 403 |
役員退職慰労引当金 | 118 | 141 |
執行役員退職慰労引当金 | 39 | 39 |
負ののれん | 39 | 482 |
その他 | 242 | 139 |
固定負債合計 | 12,665 | 12,995 |
負債合計 | 46,936 | 42,315 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,113 | 10,128 |
資本剰余金 | 13,389 | 13,405 |
利益剰余金 | 21,123 | 21,548 |
自己株式 | -42 | -210 |
株主資本合計 | 44,583 | 44,871 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 110 | 131 |
為替換算調整勘定 | -48 | -5,305 |
評価・換算差額等合計 | 61 | -5,174 |
少数株主持分 | 3,411 | 2,304 |
純資産合計 | 48,057 | 42,001 |
負債純資産合計 | 94,993 | 84,316 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 847 | 2,515 |
受取手形 | 7,029 | 5,130 |
売掛金 | 13,137 | 12,490 |
商品 | 248 | - |
製品 | 3,098 | - |
商品及び製品 | - | 3,141 |
原材料 | 1,356 | - |
仕掛品 | 242 | 288 |
貯蔵品 | 416 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,563 |
前払費用 | 167 | 180 |
繰延税金資産 | 324 | 387 |
短期貸付金 | 17 | 10 |
関係会社短期貸付金 | 1,226 | 1,396 |
未収入金 | 974 | 996 |
その他 | 189 | 226 |
貸倒引当金 | -30 | -24 |
流動資産合計 | 29,246 | 28,302 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,747 | 16,129 |
減価償却累計額 | -8,790 | -9,195 |
建物(純額) | 6,956 | 6,934 |
構築物 | 2,175 | 2,326 |
減価償却累計額 | -1,543 | -1,634 |
構築物(純額) | 631 | 692 |
機械及び装置 | 31,676 | 32,518 |
減価償却累計額 | -26,142 | -27,465 |
機械及び装置(純額) | 5,533 | 5,052 |
車両運搬具 | 141 | 138 |
減価償却累計額 | -90 | -107 |
車両運搬具(純額) | 50 | 30 |
工具 | 3,192 | 3,242 |
減価償却累計額 | -2,861 | -2,920 |
工具 | 330 | 321 |
土地 | 9,204 | 9,204 |
リース資産 | - | 44 |
減価償却累計額 | - | -5 |
リース資産(純額) | - | 39 |
建設仮勘定 | 188 | 362 |
有形固定資産合計 | 22,896 | 22,638 |
無形固定資産 | | |
のれん | 340 | 272 |
借地権 | 17 | 17 |
ソフトウエア | 106 | 93 |
リース資産 | - | 15 |
その他 | 133 | 179 |
無形固定資産合計 | 596 | 577 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 927 | 923 |
関係会社株式 | 11,149 | 11,063 |
出資金 | 6 | 6 |
関係会社出資金 | 978 | 978 |
長期貸付金 | 7 | 2 |
従業員に対する長期貸付金 | 9 | 13 |
関係会社長期貸付金 | 56 | - |
長期前払費用 | 69 | 45 |
繰延税金資産 | 21 | - |
その他 | 542 | 655 |
貸倒引当金 | -9 | -26 |
投資その他の資産合計 | 13,756 | 13,662 |
固定資産合計 | 37,250 | 36,878 |
資産合計 | 66,497 | 65,181 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,077 | 1,084 |
買掛金 | 8,719 | 5,196 |
短期借入金 | 4,730 | 6,980 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,158 | 4,419 |
1年内償還予定の社債 | 222 | 222 |
リース債務 | - | 13 |
コマーシャル・ペーパー | 1,500 | - |
未払金 | 1,484 | 1,850 |
未払費用 | 176 | 162 |
未払法人税等 | 53 | 284 |
未払消費税等 | 152 | 131 |
預り金 | 42 | 41 |
賞与引当金 | 606 | 509 |
設備関係支払手形 | 21 | 20 |
設備関係未払金 | 424 | 482 |
その他 | 5 | 5 |
流動負債合計 | 23,375 | 21,405 |
固定負債 | | |
社債 | 384 | 162 |
長期借入金 | 9,320 | 10,287 |
リース債務 | - | 44 |
繰延税金負債 | - | 114 |
役員退職慰労引当金 | 89 | 107 |
執行役員退職慰労引当金 | 39 | 39 |
その他 | 70 | 114 |
固定負債合計 | 9,904 | 10,869 |
負債合計 | 33,279 | 32,274 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,113 | 10,128 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 13,389 | 13,405 |
資本剰余金合計 | 13,389 | 13,405 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 362 | 362 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 8,500 | 8,500 |
繰越利益剰余金 | 815 | 609 |
利益剰余金合計 | 9,677 | 9,472 |
自己株式 | -42 | -210 |
株主資本合計 | 33,138 | 32,795 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 79 | 111 |
評価・換算差額等合計 | 79 | 111 |
純資産合計 | 33,217 | 32,906 |
負債純資産合計 | 66,497 | 65,181 |