4242 タカギセイコー

4242
2024/09/17
時価
46億円
PER 予
4.08倍
2010年以降
赤字-45.87倍
(2010-2024年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.23-2.09倍
(2010-2024年)
配当 予
2.41%
ROE 予
8.29%
ROA 予
2.87%
資料
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業績予想の修正に関するお知らせ

【提出】
2018年9月21日 15:00
【資料】
業績予想の修正に関するお知らせ
【修正】
  • 業績
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
業績予想の修正について
売上高
前回予想25,760
予想25,830
増減額70
増減率+0.3%
前期実績23,797
営業利益
前回予想1,130
予想640
増減額-490
増減率-43.4%
前期実績1,076
経常利益
前回予想950
予想510
増減額-440
増減率-46.3%
前期実績948
親会社株主に帰属する当期純利益
前回予想420
予想70
増減額-350
増減率-83.3%
前期実績502
1株当たり当期純利益
前回予想154.57
予想25.76
前期実績184.94
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
業績予想の修正について
売上高
前回予想52,920
予想52,500
増減額-420
増減率-0.8%
前期実績51,905
営業利益
前回予想2,470
予想1,750
増減額-720
増減率-29.1%
前期実績2,540
経常利益
前回予想2,140
予想1,520
増減額-620
増減率-29%
前期実績2,290
親会社株主に帰属する当期純利益
前回予想1,060
予想520
増減額-540
増減率-50.9%
前期実績1,520
1株当たり当期純利益
前回予想390.1
予想191.38
前期実績559.46

業績予想修正の理由

当第2四半期連結累計期間の売上高は、車両分野向け大型カスタム成形部品の受注数量の減少、針無し注射器部品の米国審査機関での認可取得に、当社が想定したよりも時間を要していることにともなう本格量産の遅れや、金型受注高の減少が見込まれるものの、ノートパソコン用筐体部品の受注の増加等もあり、売上高は概ね前回発表数値通りに推移する見通しであります。しかしながら損益面では、上記の減収要因による機会損失の発生等により、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益ともに前回発表の数値を下回る見通しとなりました。
また、通期の業績予測につきましても、第2四半期連結累計期間の業績予測に加え、車両分野向けカスタム成形部品等の受注数量の減少及び想定為替レートの見直し等により、売上高、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益ともに、前回発表の数値を下回る見通しとなりました。※上記の予測は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。