タカギセイコー(4242)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 53,004,968 | 53,456,920 |
| 売上原価 | 47,229,600 | 47,600,024 |
| 売上総利益 | 5,775,368 | 5,856,896 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 1,400,135 | 1,405,654 |
| 役員報酬 | 145,002 | 164,877 |
| 給料及び手当 | 1,304,088 | 1,404,174 |
| 賞与引当金繰入額 | 100,273 | 99,805 |
| 退職給付費用 | 84,742 | 108,932 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,312 | 31,552 |
| 福利厚生費 | 378,213 | 406,875 |
| 旅費及び交通費 | 165,692 | 172,161 |
| 租税公課 | 70,563 | 73,052 |
| 修繕費 | 57,501 | 68,917 |
| 減価償却費 | 116,258 | 151,287 |
| 支払手数料 | 63,419 | 99,614 |
| 賃借料 | 33,844 | 62,017 |
| 地代家賃 | 115,271 | 114,543 |
| その他 | 896,587 | 1,035,069 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,946,904 | 5,398,537 |
| 営業利益 | 828,463 | 458,359 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13,592 | 13,117 |
| 受取配当金 | 25,425 | 22,280 |
| 作業屑売却収入 | 72,783 | 51,511 |
| 為替差益 | - | 195,619 |
| 助成金収入 | 80,795 | 76,138 |
| その他 | 251,770 | 156,081 |
| 営業外収益合計 | 444,366 | 514,748 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 334,656 | 347,046 |
| 為替差損 | 10,317 | - |
| 持分法による投資損失 | 543 | - |
| その他 | 83,193 | 89,584 |
| 営業外費用合計 | 428,710 | 436,631 |
| 経常利益 | 844,118 | 536,476 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 18,489 | 31,169 |
| 投資有価証券売却益 | 115,573 | 100,782 |
| 負ののれん発生益 | - | 8,150 |
| 持分変動利益 | 2,788 | - |
| ゴルフ会員権売却益 | 3,600 | - |
| 特別利益合計 | 140,450 | 140,102 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 2,709 | 4,551 |
| 固定資産除却損 | 47,380 | 10,392 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,050 | 5,820 |
| 関係会社株式売却損 | - | 3,302 |
| 投資有価証券評価損 | - | 2,217 |
| 減損損失 | 145,310 | - |
| 特別損失合計 | 197,450 | 26,285 |
| 税引前当期純利益 | 787,119 | 650,292 |
| 法人税 | 335,041 | 268,064 |
| 法人税等調整額 | 736,048 | -33,695 |
| 法人税等合計 | 1,071,090 | 234,368 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | -283,971 | 415,924 |
| 少数株主利益 | 354,735 | 252,784 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -638,707 | 163,140 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 35,224,868 | 31,934,912 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 600,860 | 604,028 |
| 当期製品製造原価 | 33,747,513 | 30,092,295 |
| 合計 | 34,348,373 | 30,696,324 |
| 製品他勘定振替高 | 1,218,841 | 1,079,833 |
| 製品期末たな卸高 | 604,028 | 497,869 |
| 売上原価合計 | 32,525,503 | 29,118,621 |
| 売上総利益 | 2,699,365 | 2,816,291 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 1,042,229 | 1,029,869 |
| 役員報酬 | 99,624 | 115,707 |
| 給料及び手当 | 771,151 | 684,369 |
| 賞与引当金繰入額 | 47,997 | 55,686 |
| 福利厚生費 | 273,333 | 252,382 |
| 退職給付費用 | 73,092 | 72,026 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,782 | 13,140 |
| 通信交通費 | 149,964 | 150,314 |
| 減価償却費 | 58,507 | 56,880 |
| 支払手数料 | 41,780 | 74,414 |
| その他 | 457,997 | 425,196 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,028,459 | 2,929,988 |
| 営業損失(△) | -329,094 | -113,696 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,775 | 2,558 |
| 受取配当金 | 215,640 | 130,623 |
| 仕入割引 | 2,841 | 4,381 |
| 助成金収入 | 80,045 | 75,158 |
| 受取ロイヤリティー | 72,872 | 74,312 |
| 為替差益 | - | 56,824 |
| その他 | 256,993 | 98,531 |
| 営業外収益合計 | 631,168 | 442,391 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 169,329 | 150,624 |
| 減価償却費 | 861 | 344 |
| その他 | 50,961 | 41,302 |
| 営業外費用合計 | 221,152 | 192,271 |
| 経常利益 | 80,922 | 136,423 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,511 | 13,588 |
| 投資有価証券売却益 | 115,573 | 100,782 |
| 関係会社株式売却益 | 165 | 27,471 |
| ゴルフ会員権売却益 | 3,600 | - |
| 特別利益合計 | 122,849 | 141,842 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 42,910 | 7,053 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,050 | 5,820 |
| 投資有価証券評価損 | - | 2,217 |
| 固定資産売却損 | 50 | - |
| 関係会社出資金評価損 | 382,554 | - |
| 減損損失 | 145,310 | - |
| 特別損失合計 | 572,876 | 15,091 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -369,104 | 263,173 |
| 法人税 | 47,000 | 53,000 |
| 法人税等調整額 | 674,883 | -25,621 |
| 法人税等合計 | 721,883 | 27,378 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,090,988 | 235,795 |