4242 タカギセイコー

4242
2026/09/30
時価
49億円
PER 予
7.93倍
2010年以降
赤字-45.87倍
(2010-2026年)
PBR
0.38倍
2010年以降
0.23-2.09倍
(2010-2026年)
配当 予
3.42%
ROE 予
4.78%
ROA 予
1.89%
資料
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タカギセイコー(4242)の損益計算書

【提出】
2018年6月27日 9:14
【資料】
有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【短信】
平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高45,787,06651,905,270
売上原価37,736,09143,481,472
売上総利益8,050,9748,423,797
販売費
及び一般管理費
運賃及び荷造費1,437,2861,578,726
役員報酬136,524179,146
給料及び手当1,483,3411,526,498
貸倒引当金繰入額79,0579,723
賞与引当金繰入額101,239112,961
退職給付費用67,11778,741
役員退職慰労引当金繰入額14,29116,607
役員賞与引当金繰入額-18,200
福利厚生費370,394400,274
旅費及び交通費154,897164,275
租税公課158,772191,724
修繕費101,35892,959
減価償却費179,967188,111
支払手数料54,31361,010
賃借料72,22378,666
地代家賃98,75784,819
その他935,9091,100,399
販売費・一般管理費計5,445,4535,882,846
全事業営業利益2,605,5212,540,951
営業外収益
受取利息9,30010,580
受取配当金24,04047,802
作業屑売却収入45,16856,407
為替差益-3,911
助成金収入37,74564,276
その他73,078124,666
営業外収益計189,333307,645
営業外費用
支払利息453,556471,931
為替差損33,994-
その他45,54486,298
営業外費用計533,095558,229
当期経常利益2,261,7592,290,366
特別利益
固定資産売却益11,32833,825
投資有価証券売却益32,97152,612
新株予約権戻入益8,448-
特別利益計52,74886,438
特別損失
固定資産売却損11,86729,929
固定資産除却損16,02578,788
投資有価証券評価損24,69914,121
投資有価証券売却損-3,900
貸倒引当金繰入額900-
特別損失計53,493126,739
税引前当年度純利益2,261,0132,250,065
法人税274,371464,518
法人税等調整額90,262-209,836
法人税等合計364,634254,682
四半期純利益1,896,3791,995,382
非支配株主に帰属する四半期純利益534,301474,991
親会社株主に帰属する四半期純利益1,362,0771,520,391

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高23,891,16926,387,953
売上原価20,913,92723,215,951
売上総利益2,977,2413,172,001
販売費及び一般管理費2,593,1382,851,283
全事業営業利益384,102320,717
営業外収益
受取利息及び配当金479,088543,337
作業屑売却収入37,45643,864
その他74,60583,669
営業外収益計591,150670,871
営業外費用
支払利息143,862145,876
為替差損16,1084,917
その他14,02411,596
営業外費用計173,996162,390
当期経常利益801,257829,198
特別利益
新株予約権戻入益8,448-
固定資産売却益1,4605,559
投資有価証券売却益32,97152,612
特別利益計42,88058,172
特別損失
固定資産売却損-1,770
固定資産除却損7,99324,003
投資有価証券売却損-3,900
投資有価証券評価損11,89914,121
関係会社株式評価損-120,740
貸倒引当金繰入額900-
特別損失計20,793164,537
税引前当年度純利益823,343722,833
法人税95,000133,000
法人税等調整額-25-264,346
法人税等合計94,974-131,346
四半期純利益728,368854,179

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額55,939-16,535
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費91,842162,689

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
運賃及び荷造費1,321,080
給料及び手当419,400
退職給付費用58,575
減価償却費21,562
賞与引当金繰入額85,684
役員賞与引当金繰入額18,200
役員退職慰労引当金繰入額12,547
貸倒引当金繰入額-528

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