タカギセイコー(4242)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 53,469 | 47,030 |
| 売上原価 | 45,214 | 38,941 |
| 売上総利益 | 8,255 | 8,088 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 1,664 | 1,502 |
| 役員報酬 | 217 | 217 |
| 給料及び手当 | 1,493 | 1,438 |
| 賞与引当金繰入額 | 101 | 60 |
| 退職給付費用 | 69 | 72 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15 | 6 |
| 福利厚生費 | 414 | 398 |
| 旅費及び交通費 | 175 | 148 |
| 租税公課 | 175 | 167 |
| 修繕費 | 95 | 83 |
| 減価償却費 | 209 | 218 |
| 支払手数料 | 71 | 77 |
| 賃借料 | 82 | 78 |
| 地代家賃 | 85 | 83 |
| その他 | 1,113 | 1,076 |
| 販売費・一般管理費計 | 5,986 | 5,631 |
| 全事業営業利益 | 2,268 | 2,456 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 28 | 24 |
| 受取配当金 | 23 | 23 |
| 作業屑売却収入 | 79 | 54 |
| 助成金収入 | 53 | 58 |
| その他 | 131 | 55 |
| 営業外収益計 | 315 | 215 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 392 | 283 |
| 為替差損 | 12 | 34 |
| その他 | 62 | 75 |
| 営業外費用計 | 467 | 393 |
| 当期経常利益 | 2,116 | 2,279 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 227 | 69 |
| 特別利益計 | 227 | 69 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 2 | 3 |
| 固定資産除却損 | 44 | 39 |
| 投資有価証券売却損 | - | 37 |
| 投資有価証券評価損 | 10 | 31 |
| 特別損失計 | 58 | 111 |
| 税引前当年度純利益 | 2,286 | 2,237 |
| 法人税 | 600 | 520 |
| 法人税等調整額 | 172 | 127 |
| 法人税等合計 | 772 | 647 |
| 四半期純利益 | 1,513 | 1,589 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 505 | 458 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,008 | 1,131 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 25,785 | 22,218 |
| 売上原価 | 22,974 | 19,428 |
| 売上総利益 | 2,810 | 2,790 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,926 | 2,700 |
| 全事業営業利益 | -115 | 89 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 692 | 804 |
| 作業屑売却収入 | 43 | 31 |
| その他 | 143 | 51 |
| 営業外収益計 | 879 | 887 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 117 | 95 |
| 為替差損 | 4 | 45 |
| 不動産賃貸費用 | 34 | 9 |
| その他 | 7 | 27 |
| 営業外費用計 | 163 | 178 |
| 当期経常利益 | 601 | 798 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 5 | 3 |
| 特別利益計 | 5 | 3 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 2 | - |
| 固定資産除却損 | 38 | 21 |
| 投資有価証券売却損 | - | 37 |
| 投資有価証券評価損 | 10 | 24 |
| 特別損失計 | 50 | 83 |
| 税引前当年度純利益 | 555 | 717 |
| 法人税 | 119 | 118 |
| 法人税等調整額 | 127 | 67 |
| 法人税等合計 | 246 | 185 |
| 四半期純利益 | 308 | 532 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 49 | -93 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 205 | 183 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 1,372 | 1,253 |
| 給料及び手当 | 450 | 420 |
| 退職給付費用 | 50 | 47 |
| 減価償却費 | 24 | 27 |
| 賞与引当金繰入額 | 69 | 33 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12 | 3 |