有価証券報告書-第123期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 13:19
【資料】
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【項目】
137項目
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金109,513151,474
受取手形及び売掛金※8 306,222316,705
有価証券124-
商品及び製品145,470151,156
仕掛品100,513112,243
原材料及び貯蔵品63,69565,141
繰延税金資産21,94527,469
その他73,61968,106
貸倒引当金△1,631△1,894
流動資産合計819,469890,401
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物※2,※7 428,616※2,※7 453,498
減価償却累計額△241,191△250,633
建物及び構築物(純額)187,425202,866
機械装置及び運搬具※2,※7 1,236,111※2,※7 1,290,526
減価償却累計額△1,082,480△1,127,452
機械装置及び運搬具(純額)153,631163,074
土地※7 58,176※7 58,067
リース資産13,98013,567
減価償却累計額△7,173△9,095
リース資産(純額)6,8064,472
建設仮勘定41,48235,216
その他※7 129,716※7 137,897
減価償却累計額△115,656△121,056
その他(純額)14,06016,841
有形固定資産合計461,581480,535
無形固定資産
のれん134,303137,679
その他121,114120,740
無形固定資産合計255,417258,419
投資その他の資産
投資有価証券※1,※2 224,903※1,※2 238,419
長期貸付金5,2489,173
退職給付に係る資産-2,369
繰延税金資産8,48716,278
その他25,31119,751
貸倒引当金△245△256
投資その他の資産合計263,704285,735
固定資産合計980,7021,024,689
資産合計1,800,1701,915,089


(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金※8 172,630159,925
短期借入金※2 113,043※2 103,605
コマーシャル・ペーパー70,00010,000
1年内償還予定の社債5,000-
リース債務2,4151,784
未払費用91,64693,313
未払法人税等13,97848,520
前受金61,95380,164
修繕引当金2,3597,964
製品保証引当金2,1432,503
固定資産撤去費用引当金1,9102,893
資産除去債務722806
その他※8 65,06465,305
流動負債合計602,864576,782
固定負債
社債40,00040,000
長期借入金※2 146,929※2 146,037
リース債務4,0512,445
繰延税金負債39,98543,441
退職給付引当金107,776-
役員退職慰労引当金767818
修繕引当金4,255173
固定資産撤去費用引当金2,9609,526
退職給付に係る負債-143,523
資産除去債務2,8343,244
長期預り保証金18,39618,899
その他4,9024,434
固定負債合計372,855412,541
負債合計975,719989,323
純資産の部
株主資本
資本金103,389103,389
資本剰余金79,40379,404
利益剰余金553,557635,403
自己株式△2,431△2,591
株主資本合計733,918815,605
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金62,62275,626
繰延ヘッジ損益△900△171
為替換算調整勘定16,44046,734
退職給付に係る調整累計額-△25,094
その他の包括利益累計額合計78,16297,095
少数株主持分12,37113,067
純資産合計824,451925,766
負債純資産合計1,800,1701,915,089