三洋化成工業(4471)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月22日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,482 | 7,031 |
| 受取手形及び売掛金 | 38,932 | 29,225 |
| たな卸資産 | 18,442 | - |
| 商品及び製品 | - | 7,929 |
| 半製品 | - | 3,341 |
| 仕掛品 | - | 207 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 2,805 |
| 繰延税金資産 | 1,152 | 1,086 |
| その他 | 1,028 | 1,231 |
| 貸倒引当金 | -29 | -22 |
| 流動資産合計 | 71,008 | 52,835 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 31,268 | 32,305 |
| 減価償却累計額 | -17,230 | -18,056 |
| 建物及び構築物(純額) | 14,037 | 14,248 |
| 機械装置及び運搬具 | 94,145 | 96,997 |
| 減価償却累計額 | -70,023 | -74,802 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 24,121 | 22,195 |
| 土地 | 7,808 | 7,604 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 3,621 | 4,760 |
| その他 | 10,639 | 10,982 |
| 減価償却累計額 | -8,639 | -9,178 |
| その他(純額) | 2,000 | 1,804 |
| 有形固定資産合計 | 51,589 | 50,614 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 484 | 483 |
| のれん | 548 | 342 |
| その他 | 191 | 234 |
| 無形固定資産合計 | 1,224 | 1,060 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 22,632 | 16,458 |
| 長期貸付金 | 17 | 9 |
| 繰延税金資産 | 1,035 | 1,917 |
| その他 | 1,266 | 1,063 |
| 貸倒引当金 | -57 | -57 |
| 投資その他の資産合計 | 24,894 | 19,391 |
| 固定資産合計 | 77,709 | 71,066 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 148,717 | 123,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 26,986 | 13,342 |
| 短期借入金 | 1,867 | 3,339 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 980 | 1,091 |
| 未払費用 | 2,636 | 1,993 |
| 未払法人税等 | 587 | 93 |
| 賞与引当金 | 1,703 | 1,212 |
| 役員賞与引当金 | 60 | 41 |
| 設備関係支払手形 | 2,310 | 3,283 |
| その他 | 2,582 | 1,616 |
| 流動負債合計 | 39,715 | 26,013 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 4,275 | 2,946 |
| 繰延税金負債 | 108 | - |
| 退職給付引当金 | 5,113 | 4,648 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,123 | 887 |
| その他 | 824 | 848 |
| 固定負債合計 | 21,446 | 19,330 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 61,161 | 45,344 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,051 | 13,051 |
| 資本剰余金 | 12,198 | 12,194 |
| 利益剰余金 | 61,742 | 57,686 |
| 自己株式 | -5,670 | -5,675 |
| 株主資本合計 | 81,321 | 77,257 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,340 | 674 |
| 為替換算調整勘定 | 353 | -1,466 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,694 | -792 |
| 少数株主持分 | 2,539 | 2,092 |
| 純資産合計 | 87,555 | 78,557 |
| 負債純資産合計 | 148,717 | 123,901 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,374 | 4,301 |
| 受取手形 | 196 | 112 |
| 売掛金 | 32,826 | 22,946 |
| 有価証券 | 100 | - |
| 商品及び製品 | 6,207 | 4,873 |
| 半製品 | 2,902 | 2,636 |
| 仕掛品 | 454 | 166 |
| 原料 | 2,321 | - |
| 容器 | 36 | - |
| 貯蔵品 | 82 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 1,463 |
| 前払費用 | 55 | 31 |
| 未収還付法人税等 | - | 491 |
| 未収消費税等 | - | 73 |
| 繰延税金資産 | 913 | 880 |
| 関係会社短期貸付金 | 696 | 1,447 |
| 未収入金 | 8,738 | 4,964 |
| その他 | 152 | 195 |
| 貸倒引当金 | -28 | -19 |
| 流動資産合計 | 64,031 | 44,565 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,078 | 18,040 |
| 減価償却累計額 | -8,839 | -9,357 |
| 建物(純額) | 7,239 | 8,683 |
| 構築物 | 6,876 | 7,035 |
| 減価償却累計額 | -4,840 | -5,077 |
| 構築物(純額) | 2,035 | 1,958 |
| 機械及び装置 | 68,932 | 72,701 |
| 減価償却累計額 | -54,045 | -58,074 |
| 機械及び装置(純額) | 14,886 | 14,627 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 529 | 540 |
| 減価償却累計額 | -424 | -465 |
| 車両運搬具(純額) | 104 | 75 |
| 工具 | 8,608 | 8,979 |
| 減価償却累計額 | -7,230 | -7,661 |
| 工具 | 1,377 | 1,317 |
| 土地 | 7,133 | 7,133 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 2,403 | 4,542 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 35,181 | 38,338 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 6 | 5 |
| ソフトウエア | 351 | 382 |
| その他 | 47 | 42 |
| 無形固定資産合計 | 405 | 430 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,682 | 8,746 |
| 関係会社株式 | 17,680 | 15,775 |
| 出資金 | 114 | 114 |
| 関係会社出資金 | 984 | 1,015 |
| 長期貸付金 | 12 | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,462 | 1,690 |
| 従業員長期貸付金 | 4 | 3 |
| 長期前払費用 | 54 | 58 |
| 繰延税金資産 | 749 | 1,717 |
| 敷金及び保証金 | 508 | 505 |
| その他 | 314 | 310 |
| 貸倒引当金 | -57 | -57 |
| 投資その他の資産合計 | 34,511 | 29,886 |
| 固定資産合計 | 70,099 | 68,654 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 134,130 | 113,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 513 | 341 |
| 買掛金 | 26,923 | 11,750 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50 | - |
| 未払金 | 1,597 | 919 |
| 未払費用 | 1,886 | 1,385 |
| 未払法人税等 | 227 | - |
| 未払消費税等 | 88 | - |
| 預り金 | 710 | 788 |
| 賞与引当金 | 1,399 | 1,006 |
| 役員賞与引当金 | 55 | 35 |
| 設備関係支払手形 | 2,151 | 3,274 |
| その他 | 4 | 3 |
| 流動負債合計 | 35,609 | 19,502 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金 | 5,113 | 4,648 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,123 | 887 |
| その他 | 862 | 899 |
| 固定負債合計 | 17,099 | 16,435 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 52,708 | 35,937 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,051 | 13,051 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 12,191 | 12,191 |
| その他資本剰余金 | 7 | 3 |
| 資本剰余金合計 | 12,198 | 12,194 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,775 | 2,775 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 329 | 329 |
| 固定資産圧縮積立金 | 25 | 24 |
| 保険差益圧縮積立金 | 0 | - |
| 別途積立金 | 52,346 | 52,646 |
| 繰越利益剰余金 | 3,024 | 1,266 |
| 利益剰余金合計 | 58,501 | 57,041 |
| 自己株式 | -5,670 | -5,675 |
| 株主資本合計 | 78,080 | 76,611 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,341 | 670 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,341 | 670 |
| 純資産合計 | 81,421 | 77,282 |
| 負債純資産合計 | 134,130 | 113,220 |