三洋化成工業(4471)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,323 | 23,138 |
| 受取手形及び売掛金 | 41,438 | 38,689 |
| 電子記録債権 | 243 | 2,406 |
| 商品及び製品 | 10,338 | 10,607 |
| 半製品 | 3,107 | 3,321 |
| 仕掛品 | 423 | 518 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,098 | 3,969 |
| 繰延税金資産 | 1,133 | 1,226 |
| その他 | 925 | 1,489 |
| 貸倒引当金 | -35 | -34 |
| 流動資産計 | 80,997 | 85,334 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 42,677 | 43,853 |
| 減価償却累計額 | -25,575 | -26,277 |
| 建物及び構築物(純額) | 17,101 | 17,576 |
| 機械装置及び運搬具 | 143,059 | 145,778 |
| 減価償却累計額 | -115,027 | -117,415 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 28,032 | 28,362 |
| 土地 | 8,807 | 8,764 |
| 建設仮勘定 | 4,913 | 6,489 |
| その他 | 12,446 | 12,397 |
| 減価償却累計額 | -10,431 | -10,060 |
| その他(純額) | 2,015 | 2,337 |
| 有形固定資産合計 | 60,870 | 63,530 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 869 | 866 |
| のれん | 934 | 801 |
| その他 | 1,293 | 1,121 |
| 無形固定資産合計 | 3,097 | 2,788 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 27,484 | 32,370 |
| 長期貸付金 | 3 | 3 |
| 繰延税金資産 | 263 | 216 |
| 退職給付に係る資産 | 1,377 | 1,491 |
| その他 | 1,258 | 1,160 |
| 貸倒引当金 | -32 | -32 |
| 投資その他の資産合計 | 30,354 | 35,210 |
| 固定資産計 | 94,323 | 101,529 |
| 資産の部合計 | 175,321 | 186,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 20,302 | 19,552 |
| 電子記録債務 | 2,995 | 4,546 |
| 短期借入金 | 5,371 | 5,708 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,171 | 1,515 |
| 未払費用 | 2,927 | 3,041 |
| 未払法人税等 | 1,299 | 1,873 |
| 賞与引当金 | 1,959 | 2,041 |
| 役員賞与引当金 | 102 | 104 |
| 設備関係支払手形 | 26 | - |
| 営業外電子記録債務 | 1,328 | 1,347 |
| その他 | 5,293 | 4,732 |
| 流動負債計 | 42,777 | 44,464 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,320 | 7,981 |
| 繰延税金負債 | 4,214 | 5,170 |
| 役員退職慰労引当金 | 413 | 275 |
| 退職給付に係る負債 | 555 | 494 |
| その他 | 754 | 826 |
| 固定負債計 | 14,258 | 14,747 |
| 負債の部合計 | 57,036 | 59,212 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,051 | 13,051 |
| 資本剰余金 | 12,194 | 12,194 |
| 利益剰余金 | 80,163 | 88,697 |
| 自己株式 | -5,734 | -5,745 |
| 株主資本合計 | 99,674 | 108,197 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,676 | 12,790 |
| 為替換算調整勘定 | 2,493 | 396 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 174 | 219 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,345 | 13,405 |
| 非支配株主持分 | 6,265 | 6,047 |
| 純資産の部合計 | 118,284 | 127,651 |
| 負債・純資産合計 | 175,321 | 186,863 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,777 | 17,265 |
| 受取手形 | 108 | 72 |
| 売掛金 | 31,282 | 31,251 |
| 電子記録債権 | 208 | 277 |
| 商品及び製品 | 5,732 | 5,592 |
| 半製品 | 2,356 | 2,659 |
| 仕掛品 | 398 | 454 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,944 | 2,010 |
| 前払費用 | 104 | 117 |
| 繰延税金資産 | 803 | 844 |
| 関係会社短期貸付金 | 670 | 1,400 |
| 未収入金 | 7,139 | 7,375 |
| その他 | 3 | 99 |
| 貸倒引当金 | -25 | -24 |
| 流動資産計 | 61,502 | 69,394 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,660 | 10,647 |
| 構築物 | 2,515 | 2,525 |
| 機械及び装置 | 13,618 | 16,393 |
| 車両及び運搬具(純額) | 72 | 76 |
| 工具器具・備品(純額) | 1,012 | 1,392 |
| 土地 | 8,174 | 8,174 |
| 建設仮勘定 | 2,299 | 308 |
| 有形固定資産合計 | 37,353 | 39,516 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 712 | 682 |
| その他 | 54 | 47 |
| 無形固定資産合計 | 766 | 729 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,988 | 20,065 |
| 関係会社株式 | 19,945 | 20,656 |
| 出資金 | 112 | 112 |
| 関係会社出資金 | 1,601 | 1,601 |
| 長期貸付金 | 2 | 2 |
| 長期前払費用 | 218 | 161 |
| 前払年金費用 | 1,124 | 1,176 |
| 敷金及び保証金 | 409 | 387 |
| その他 | 185 | 184 |
| 貸倒引当金 | -31 | -31 |
| 投資その他の資産合計 | 39,557 | 44,316 |
| 固定資産計 | 77,677 | 84,562 |
| 資産の部合計 | 139,180 | 153,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 8 | - |
| 電子記録債務 | 2,995 | 4,546 |
| 買掛金 | 18,410 | 18,806 |
| 未払金 | 3,470 | 3,167 |
| 未払費用 | 2,421 | 2,521 |
| 未払法人税等 | 611 | 1,219 |
| 未払消費税等 | 97 | 260 |
| 預り金 | 3,646 | 3,784 |
| 賞与引当金 | 1,531 | 1,615 |
| 役員賞与引当金 | 85 | 85 |
| 設備関係支払手形 | 26 | - |
| 営業外電子記録債務 | 1,266 | 1,319 |
| その他 | 10 | 31 |
| 流動負債計 | 34,583 | 37,357 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 439 | 369 |
| 役員退職慰労引当金 | 413 | 275 |
| 繰延税金負債 | 3,272 | 4,442 |
| その他 | 771 | 867 |
| 固定負債計 | 4,896 | 5,954 |
| 負債の部合計 | 39,479 | 43,311 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,051 | 13,051 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 12,191 | 12,191 |
| その他資本剰余金 | 2 | 2 |
| 資本剰余金合計 | 12,194 | 12,194 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,775 | 2,775 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 329 | 329 |
| 別途積立金 | 60,446 | 64,346 |
| 繰越利益剰余金 | 6,973 | 10,920 |
| 利益剰余金合計 | 70,524 | 78,371 |
| 自己株式 | -5,734 | -5,745 |
| 株主資本合計 | 90,035 | 97,871 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,665 | 12,773 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,665 | 12,773 |
| 純資産の部合計 | 99,701 | 110,645 |
| 負債・純資産合計 | 139,180 | 153,957 |