有価証券報告書-第117期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 83,656 | 90,901 |
売上原価 | 61,576 | 65,674 |
売上総利益 | 22,079 | 25,227 |
販売費及び一般管理費 | 17,363 | 21,168 |
全事業営業利益 | 4,715 | 4,058 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 207 | 247 |
受取配当金 | 142 | 166 |
受取ロイヤリティー | 92 | 101 |
技術指導料 | 114 | 93 |
為替差益 | 94 | 504 |
その他 | 312 | 338 |
営業外収益計 | 964 | 1,453 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 370 | 360 |
その他 | 190 | 92 |
営業外費用計 | 560 | 452 |
当期経常利益 | 5,119 | 5,058 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 8 | 10 |
受取保険金 | - | 335 |
投資有価証券売却益 | - | 651 |
その他 | 0 | - |
特別利益計 | 8 | 997 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 7 | 2 |
会員権評価損 | 23 | - |
減損損失 | 29 | - |
固定資産圧縮損 | - | 72 |
和解金 | - | 82 |
その他 | 5 | 8 |
特別損失計 | 65 | 165 |
税引前当年度純利益 | 5,062 | 5,890 |
法人税 | 1,667 | 2,335 |
法人税等調整額 | 5 | -285 |
法人税等合計 | 1,673 | 2,050 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 3,389 | 3,840 |
少数株主持分利益 | 410 | 571 |
当年度純利益 | 2,978 | 3,269 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
製品売上高 | 31,184 | 32,692 |
原材料売上高 | 971 | 1,086 |
工事売上高 | 32 | 18 |
不動産賃貸収入 | 300 | 287 |
売上高合計 | 32,487 | 34,085 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 2,111 | 1,864 |
当期製品製造原価 | 18,737 | 20,914 |
当期製品仕入高 | 5,056 | 4,581 |
他勘定受入高 | 724 | 729 |
合計 | 26,629 | 28,088 |
製品期末たな卸高 | 1,864 | 1,937 |
他勘定振替高 | 1,826 | 1,717 |
原価差額 | -32 | -26 |
製品売上原価 | 22,906 | 24,407 |
原材料売上原価 | 870 | 970 |
工事売上原価 | 28 | 16 |
不動産賃貸原価 | 104 | 112 |
売上原価合計 | 23,909 | 25,507 |
売上総利益 | 8,578 | 8,578 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売費 | 5,263 | 5,389 |
一般管理費 | 2,895 | 2,694 |
販売費・一般管理費計 | 8,159 | 8,083 |
全事業営業利益 | 418 | 495 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 7 | 6 |
受取配当金 | 648 | 1,169 |
受取ロイヤリティー | 867 | 1,045 |
貸倒引当金戻入額 | 0 | - |
関係会社清算益 | - | 50 |
その他 | 731 | 672 |
営業外収益計 | 2,254 | 2,943 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 148 | 137 |
外国源泉税 | 45 | 19 |
外国営業税 | 24 | 28 |
固定資産処分損 | 48 | 8 |
環境対策費 | 46 | - |
その他 | 46 | 19 |
営業外費用計 | 360 | 212 |
当期経常利益 | 2,313 | 3,226 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 5 | 0 |
投資有価証券売却益 | - | 651 |
その他 | 0 | - |
特別利益計 | 5 | 651 |
特別損失 | ||
会員権評価損 | 23 | - |
減損損失 | 29 | - |
その他 | 5 | 0 |
特別損失計 | 58 | 0 |
税引前当年度純利益 | 2,260 | 3,877 |
法人税 | 639 | 850 |
法人税等調整額 | -54 | 83 |
法人税等合計 | 585 | 934 |
当年度純利益 | 1,675 | 2,943 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 51 | 103 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
減価償却費 | 356 | 360 |
貸倒引当金繰入額 | 59 | 1,560 |
賞与引当金繰入額 | 52 | 57 |
製品保証引当金繰入額 | 158 | - |
退職給付費用 | 348 | 376 |
役員報酬及び給料手当 | 6,101 | 6,744 |
運搬費 | 3,071 | 3,389 |
販売手数料 | 1,312 | 1,820 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,789 | 1,714 |
研究開発費 | 553 | 516 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 1,456 | 1,394 |
社員給与 | 918 | 906 |
賞与 | 333 | 314 |
法定福利費 | 174 | 184 |
退職給付費用 | 122 | 108 |
外注人件費 | 925 | 954 |
販売手数料 | 359 | 363 |
減価償却費 | 58 | 38 |
貸倒引当金繰入額 | 5 | 3 |
役員報酬 | 314 | 221 |
社員給与 | 471 | 447 |
賞与 | 189 | 176 |
法定福利費 | 119 | 119 |
退職給付費用 | 69 | 57 |
外注人件費 | 225 | 236 |
研究開発費 | 553 | 516 |
減価償却費 | 138 | 111 |