訂正有価証券報告書-第78期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | 40,297,263 | 42,007,318 |
売上原価 | 37,097,067 | 38,546,997 |
売上総利益 | 3,200,195 | 3,460,320 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運送費及び保管費 | 431,751 | 473,655 |
人件費 | 1,211,700 | 1,310,056 |
賞与引当金繰入額 | 57,265 | 57,745 |
退職給付費用 | 108,983 | 86,979 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 19,718 | 18,015 |
租税公課 | 62,989 | 68,175 |
旅費及び交通費 | 128,206 | 143,130 |
研究開発費 | 166,330 | 163,336 |
その他 | 535,213 | 560,699 |
販売費・一般管理費計 | 2,722,159 | 2,881,795 |
全事業営業利益 | 478,036 | 578,524 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6,702 | 8,438 |
受取配当金 | 57,873 | 49,798 |
持分法による投資利益 | 37,608 | 61,487 |
受取ロイヤリティー | 12,000 | 15,063 |
スクラップ売却益 | 29,219 | 19,877 |
為替差益 | 28,369 | 8,553 |
その他 | 78,119 | 79,118 |
営業外収益計 | 249,892 | 242,336 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 110,692 | 106,958 |
その他 | 26,656 | 66,784 |
営業外費用計 | 137,349 | 173,743 |
当期経常利益 | 590,579 | 647,117 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 3,613 | 101,443 |
投資有価証券売却益 | 26 | - |
関係会社清算益 | - | 17,434 |
特別利益計 | 3,639 | 118,878 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 5,388 | 4,822 |
投資有価証券評価損 | 30,880 | - |
関係会社整理損失 | 296,705 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 3,891 |
本社移転費用 | - | 9,605 |
特別損失計 | 332,974 | 18,319 |
税引前当年度純利益 | 261,244 | 747,676 |
法人税 | 222,426 | 82,379 |
法人税等調整額 | -27,545 | 112,657 |
法人税等合計 | 194,880 | 195,037 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 66,363 | 552,639 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | -69,613 | 15,772 |
当年度純利益 | 135,976 | 536,867 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 20,864,215 | 20,876,857 |
加工料収入 | 2,610,494 | 2,545,806 |
売上高合計 | 23,474,709 | 23,422,663 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 1,179,268 | 1,055,087 |
当期製品製造原価 | 21,288,896 | 21,388,256 |
合計 | 22,468,164 | 22,443,343 |
製品期末たな卸高 | 1,055,087 | 1,143,012 |
製品売上原価 | 21,413,077 | 21,300,330 |
売上総利益 | 2,061,632 | 2,122,332 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運送費及び保管費 | 356,750 | 388,090 |
人件費 | 863,759 | 902,568 |
賞与引当金繰入額 | 57,002 | 57,745 |
退職給付費用 | 108,982 | 88,642 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 18,860 | 18,015 |
減価償却費 | 32,406 | 31,319 |
その他 | 583,065 | 590,662 |
販売費・一般管理費計 | 2,020,826 | 2,077,045 |
全事業営業利益 | 40,805 | 45,287 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,725 | 2,099 |
受取配当金 | 199,803 | 194,355 |
受取賃貸料 | 100,229 | 90,873 |
受取ロイヤリティー | 165,775 | 197,189 |
その他 | 69,622 | 62,233 |
営業外収益計 | 539,156 | 546,750 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 83,908 | 77,112 |
貸与資産減価償却費 | 36,782 | 33,163 |
その他 | 16,606 | 41,467 |
営業外費用計 | 137,297 | 151,744 |
当期経常利益 | 442,664 | 440,294 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 7,920 | 98,589 |
投資損失引当金戻入額 | - | 30,330 |
特別利益計 | 7,920 | 128,920 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 311 | 972 |
投資有価証券評価損 | 30,880 | - |
投資損失引当金繰入額 | 19,042 | - |
関係会社整理損失 | 129,000 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 3,891 |
本社移転費用 | - | 9,605 |
特別損失計 | 179,234 | 14,469 |
税引前当年度純利益 | 271,351 | 554,745 |
法人税 | 140,000 | 22,000 |
法人税等調整額 | -71,103 | 92,814 |
法人税等合計 | 68,896 | 114,814 |
当年度純利益 | 202,455 | 439,930 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 11,651 | 110,553 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 166,330 | 163,336 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 13,479 | 110,553 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 166,330 | 163,336 |