有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 6,379,046 | 5,700,722 |
売上原価 | ||
商品及び製品期首たな卸高 | 2,410,311 | 2,460,346 |
当期製品製造原価 | 5,333,180 | 5,007,885 |
当期製品仕入高 | 200,106 | 143,598 |
合計 | 7,943,598 | 7,611,830 |
他勘定振替高 | 136 | 724 |
商品及び製品期末たな卸高 | 2,460,346 | 2,631,915 |
売上原価合計 | 5,483,114 | 4,979,190 |
売上総利益 | 895,932 | 721,532 |
販売費 及び一般管理費 | ||
発送運賃 | 68,252 | 34,518 |
役員報酬 | 99,378 | 80,188 |
従業員給料及び手当 | 312,055 | 345,082 |
福利厚生費 | 56,194 | 60,938 |
賞与引当金繰入額 | 21,012 | 21,707 |
退職給付費用 | 64,237 | 18,663 |
旅費及び交通費 | 24,939 | 24,506 |
賃借料 | 53,328 | 56,236 |
租税公課 | 30,388 | 35,057 |
減価償却費 | 25,843 | 34,288 |
その他 | 129,303 | 129,984 |
販売費・一般管理費計 | 884,935 | 841,172 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 10,996 | -119,639 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 169 | 129 |
受取配当金 | 19,361 | 22,454 |
為替差益 | 45,491 | 14,936 |
受取保険金 | - | 12,034 |
保険解約返戻金 | - | 9,243 |
補助金収入 | 11,664 | - |
雑収入 | 14,513 | 3,546 |
営業外収益計 | 91,201 | 62,344 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 29,127 | 25,873 |
休止固定資産維持費用 | 21,093 | 17,954 |
雑支出 | 14,762 | 7,937 |
営業外費用計 | 64,982 | 51,765 |
経常利益又は経常損失(△) | 37,214 | -109,060 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 2,109 | - |
特別利益計 | 2,109 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 21,054 | 9,921 |
特別損失計 | 21,054 | 9,921 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 18,269 | -118,982 |
法人税 | 16,029 | 7,371 |
法人税等還付税額 | -6,318 | - |
法人税等調整額 | -3,151 | -1,744 |
法人税等合計 | 6,559 | 5,626 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 11,709 | -124,609 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 65,505 | 62,219 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 264,692 | 274,856 |