有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | 5,700,722 | 5,021,671 |
売上原価 | ||
商品及び製品期首たな卸高 | 2,460,346 | 2,631,915 |
当期製品製造原価 | 5,007,885 | 3,554,820 |
当期製品仕入高 | 143,598 | 56,475 |
合計 | 7,611,830 | 6,243,210 |
他勘定振替高 | 724 | 101,217 |
商品及び製品期末たな卸高 | 2,631,915 | 1,840,973 |
売上原価合計 | 4,979,190 | 4,301,018 |
売上総利益 | 721,532 | 720,652 |
販売費 及び一般管理費 | ||
発送運賃 | 34,518 | 31,582 |
役員報酬 | 80,188 | 78,472 |
従業員給料及び手当 | 345,082 | 331,089 |
福利厚生費 | 60,938 | 61,372 |
賞与引当金繰入額 | 21,707 | 19,883 |
退職給付費用 | 18,663 | 16,459 |
旅費及び交通費 | 24,506 | 19,095 |
賃借料 | 56,236 | 54,191 |
租税公課 | 35,057 | 37,102 |
減価償却費 | 34,288 | 31,259 |
その他 | 129,984 | 118,860 |
販売費・一般管理費計 | 841,172 | 799,370 |
全事業営業損失(△) | -119,639 | -78,717 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 129 | 223 |
受取配当金 | 22,454 | 24,963 |
為替差益 | 14,936 | 2,460 |
受取保険金 | 12,034 | - |
保険解約返戻金 | 9,243 | - |
補助金収入 | - | 19,482 |
雑収入 | 3,546 | 4,850 |
営業外収益計 | 62,344 | 51,980 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 25,873 | 19,396 |
休止固定資産維持費用 | 17,954 | 17,606 |
雑支出 | 7,937 | 7,878 |
営業外費用計 | 51,765 | 44,881 |
当期経常損失(△) | -109,060 | -71,618 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 206,803 |
特別利益計 | - | 206,803 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 9,921 | 9,582 |
事業構造改善費用 | - | 114,542 |
特別損失計 | 9,921 | 124,124 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -118,982 | 11,060 |
法人税 | 7,371 | 22,046 |
法人税等調整額 | -1,744 | -521 |
法人税等合計 | 5,626 | 21,524 |
四半期純損失(△) | -124,609 | -10,464 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 62,219 | 92,842 |
たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 101,217 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 274,856 | 232,466 |