有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | 5,021,671 | 5,316,619 |
売上原価 | ||
商品及び製品期首たな卸高 | 2,631,915 | 1,840,973 |
当期製品製造原価 | 3,554,820 | 3,868,052 |
当期製品仕入高 | 56,475 | 98,266 |
合計 | 6,243,210 | 5,807,292 |
他勘定振替高 | 101,217 | 209 |
商品及び製品期末たな卸高 | 1,840,973 | 1,310,160 |
売上原価合計 | 4,301,018 | 4,496,922 |
売上総利益 | 720,652 | 819,697 |
販売費 及び一般管理費 | ||
発送運賃 | 31,582 | 25,723 |
役員報酬 | 78,472 | 56,539 |
従業員給料及び手当 | 331,089 | 301,509 |
福利厚生費 | 61,372 | 55,519 |
賞与引当金繰入額 | 19,883 | 20,306 |
退職給付費用 | 16,459 | 17,473 |
旅費及び交通費 | 19,095 | 15,289 |
賃借料 | 54,191 | 51,606 |
租税公課 | 37,102 | 40,175 |
減価償却費 | 31,259 | 23,965 |
その他 | 118,860 | 117,916 |
販売費・一般管理費計 | 799,370 | 726,025 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -78,717 | 93,671 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 223 | 241 |
受取配当金 | 24,963 | 25,334 |
為替差益 | 2,460 | 6,542 |
補助金収入 | 19,482 | - |
雑収入 | 4,850 | 6,088 |
営業外収益計 | 51,980 | 38,207 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 19,396 | 12,311 |
休止固定資産維持費用 | 17,606 | 18,634 |
雑支出 | 7,878 | 10,296 |
営業外費用計 | 44,881 | 41,242 |
経常利益又は経常損失(△) | -71,618 | 90,636 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 206,803 | - |
受取保険金 | - | 56,606 |
特別利益計 | 206,803 | 56,606 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 9,582 | 12,970 |
事業構造改善費用 | 114,542 | - |
支払補償金 | - | 20,500 |
特別損失計 | 124,124 | 33,470 |
税引前当年度純利益 | 11,060 | 113,771 |
法人税 | 22,046 | 7,289 |
法人税等調整額 | -521 | -492 |
法人税等合計 | 21,524 | 6,797 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | -10,464 | 106,974 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 92,842 | 106,608 |
たな卸資産帳簿価額切下額 | 101,217 | - |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 232,466 | 194,034 |