イサム塗料(4624)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,110,743 | 7,994,322 |
| 売上原価 | 5,549,668 | 5,337,429 |
| 売上総利益 | 2,561,075 | 2,656,893 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,845,409 | 1,806,956 |
| 全事業営業利益 | 715,666 | 849,937 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,128 | 1,521 |
| 有価証券利息 | 18,402 | 15,573 |
| 受取配当金 | 14,744 | 15,798 |
| 受取賃貸料 | 52,455 | 49,662 |
| 塗装情報サービス会費 | 73,462 | 70,983 |
| 生命保険満期差益 | 3,691 | 14,897 |
| 負ののれん償却額 | 11,572 | 11,572 |
| 貸倒引当金戻入額 | 795 | 2,310 |
| その他 | 14,992 | 12,188 |
| 営業外収益計 | 193,241 | 194,504 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12,278 | 2,219 |
| 支払補償費 | 348 | 4,868 |
| たな卸資産廃棄損 | - | 1,362 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,185 | - |
| その他 | 2,788 | 4,479 |
| 営業外費用計 | 18,599 | 12,928 |
| 当期経常利益 | 890,308 | 1,031,513 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 735 |
| 特別利益計 | - | 735 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 8,347 |
| たな卸資産廃棄損 | 618 | - |
| 特別損失計 | 618 | 8,347 |
| 税引前当年度純利益 | 889,690 | 1,023,901 |
| 法人税 | 300,625 | 320,841 |
| 法人税等調整額 | 10,103 | -3,653 |
| 法人税等合計 | 310,728 | 317,188 |
| 四半期純利益 | 578,962 | 706,713 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 9,267 | 14,700 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 569,695 | 692,013 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,532,332 | 7,406,921 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 296,034 | 391,035 |
| 製品期首たな卸高 | 600,298 | 607,532 |
| 当期製品製造原価 | 3,993,721 | 3,858,194 |
| 当期商品仕入高 | 1,438,382 | 1,187,787 |
| 合計 | 6,328,435 | 6,044,548 |
| 商品期末たな卸高 | 391,035 | 340,154 |
| 製品期末たな卸高 | 607,532 | 584,595 |
| 他勘定振替高 | 32,985 | 27,622 |
| 売上原価 | 5,296,883 | 5,092,177 |
| 売上総利益 | 2,235,449 | 2,314,744 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,678,417 | 1,641,020 |
| 全事業営業利益 | 557,032 | 673,724 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 44,110 | 41,498 |
| 受取賃貸料 | 63,771 | 60,978 |
| 塗装情報サービス会費 | 73,462 | 70,983 |
| 生命保険満期差益 | 3,691 | 11,130 |
| 貸倒引当金戻入額 | 807 | 476 |
| その他 | 16,300 | 13,424 |
| 営業外収益計 | 202,141 | 198,489 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,457 | 749 |
| 支払補償費 | 349 | 4,870 |
| たな卸資産廃棄損 | - | 1,362 |
| 貸倒引当金繰入額 | 640 | - |
| その他 | 2,787 | 4,407 |
| 営業外費用計 | 6,233 | 11,388 |
| 当期経常利益 | 752,940 | 860,825 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 735 |
| 特別利益計 | - | 735 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 8,347 |
| たな卸資産廃棄損 | 618 | - |
| 特別損失計 | 618 | 8,347 |
| 税引前当年度純利益 | 752,322 | 853,213 |
| 法人税 | 254,431 | 260,762 |
| 法人税等調整額 | 9,254 | 244 |
| 法人税等合計 | 263,685 | 261,006 |
| 四半期純利益 | 488,637 | 592,207 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 39,706 | 26,010 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 188,550 | 190,495 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1 | 858 |
| 従業員給料 | 513,194 | 519,440 |
| 賞与及び賞与引当金繰入額 | 145,396 | 138,814 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,502 | 21,827 |
| 退職給付費用 | 44,964 | 44,709 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 151,562 | 148,246 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 184,795 | 186,728 |
| 従業員給料 | 465,595 | 469,740 |
| 賞与及び賞与引当金繰入額 | 133,241 | 126,925 |
| 退職給付費用 | 42,908 | 42,661 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 17,910 | 17,991 |
| 減価償却費 | 59,564 | 41,920 |
| 支払手数料 | 162,171 | 168,075 |